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老師。你好 收到到進項發(fā)票 如果先不勾選抵扣 就先不做賬 。 那如果這個月要抵扣了 這種做賬是不是 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸:銀行存款 然后下一步是不是應(yīng)該就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

2022-05-17 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-17 15:19

你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個分錄不對,應(yīng)該是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅。

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-17 15:20

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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