你好,可以不用填。你想填是可以的
老師早上好,企業所得稅匯算清繳表A105080,資產折舊攤銷及納稅調整明細表中因為本年有,固定資產清理了之后,那個累計折舊出現負數怎么填?
老師您好,本年度有固定資產處置,本年發生累計折舊是負數,企業所得稅匯算清繳,2022年度申報表A105080資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表中,本年固定資產折舊出現負數,怎么處理?
請問匯算清繳填A105080資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表時,固定資產原值是150萬,期間將50萬轉入了固定資產清理,這種情況資產原值怎么填?本年折舊攤銷怎么填?累計折舊攤銷怎么填?
像這個折舊費去年已經提完了,今年未發生,但是資產沒有做清理,我這張匯繳的資產折舊攤銷及納稅調整明細表,這個固定資產應該怎么填?
固定資產折舊已計提完,24年沒有計提過折舊,資產負債表固定資產有數據。匯算清繳,資產折舊,攤銷及納稅調整明細表可以空報嗎?還是需要把原值和累計折舊數據填進去
老師您好,自然人股東把她全部股份轉給公司的法人,需要交什么稅?怎么計算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個合同,涉及到虛開嗎
老師,個人所得稅是按應發金額申報是嗎 工資2000,全勤200,個人承擔社保500元 個稅申報收入就是2200元是嗎?然后再把個人承擔的社保部分分別填入到個人承擔社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業的標準?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個月勾選可以認證抵扣,本月的收入未開具發票,產生的增值稅可以下個月繳納嗎?
土地稅和房產稅應當計入稅金及附加還是管理費用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請問用友U8c固定資產折舊怎么自動生產憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報所得稅報表,收入和成本取的是本年貸方發生額累計數嗎?還是哪里
老師好,如果填,按照23的這張表A105080填一下可以嗎?因為24年沒有變化
你好,可以的,操作沒問題
老師好,我想再問一下,如果23年提完了,但是有殘值,那么24年這張表要不要填?
你好,最好還是填。只是小微企業可以選擇免填。這樣能明白嗎