你好,你是只開了一張,就建議全部沖了重開
老師,就是19年開發票,對方這邊開發票這個項目是一個大名稱,他們要求重新開,根據項目開,19年公司是6%稅率,現在我們是1%,這個紅沖發票,又不能紅沖,稅率不一樣,就算可以紅沖,我們喊稅務專管員開通臨時稅率,紅沖,為了不讓稅務局退稅,昂到金額紅沖點,每季度,關于這個項目開發票是因為對方說項目要分別開紅沖發票,為了對稅務局這邊有個好解釋,是不是需要付款方這邊寫一個情況說明還是我們公司自己寫個情況說明呀
老師您好,我在2021年12月開的發票60萬,我把稅率全部開錯了,但是1月報稅的時候跟稅務局聯系了,還是按正確的6%的稅申報了,然后我2月開始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現在全部沖紅,然后跟對方也把發票要來了,老師我現在紅沖的這部分需不需要做賬呢
老師工程款發票開出200萬,是分100萬,50萬;50萬;開票 的。現在是為了這個月多繳納增值稅而開的;但是我這幾張發票到時候真真可以拿工程款了還是要重新開過的,是要沖紅的,看拿多少錢到時候沖紅一張,那現在做憑證是一張發票做一個憑證好呢還是三發做一起好?
老師,你好,這張發票10萬多,退貨一萬多,退貨時,由于未抵扣,開具了紅字信息表,這個月抵扣的時候,在增值稅發票綜合服務平臺未查到該張發票,發票驗證時顯示這張發票已紅沖,抵扣不了,請問是什么原因?這種情況可以部分抵扣嗎?
老師,我這邊一般納稅人,銷售方2月份給開了個40000信息技術服務費的專票,稅額已經抵扣完了,這個月因為一些事情,要退款給我們買方退32000,要求開紅字信息表,給開了-32000,對方說什么要全額沖不能部分紅沖,這個部分紅沖是可以的吧
老師,企業所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報24年匯算清繳的時候是按照原來的股東的信息申報還是按照變更后的信息申報
老師,我們買了一些舊的機器設備,每臺單價在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個公司,變更成現在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產期初入賬時入到固定資產里面了,也計提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規模納稅人開運輸發票稅率是多少
其他應收款后面跟一個暫估進項稅這樣可以嗎
小規納稅人開運輸票一年可以開多少免稅票
開了兩張20萬,要紅沖24萬
你好這樣子的話你都紅沖,然后再開。
老師什么叫做非稅的繳款通知書
你好,就是不是稅金,而是其他政府收費的單據
甲方就是其他政府單位,他說這個4萬給我們開一個非稅的繳款通知書這樣可行啊
哦是24萬,這樣就不涉及退票啥的
你好,嗯,這樣就方便一些了。沒那么麻煩
這樣就不用紅沖發票了么?那我們公司做賬要怎么做?
你好,你合同變更到了16萬,這個還是要開紅字的,只是只針對這一張而已。
老師我們搞懂業主是說開非稅通知書,就是讓我們把24萬退給他,然后這個合同是不是就不用變更?
你好,他開收據給你們4萬。你們沖一張就行了。