對,沒錯,直接開就可以的。
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規模納稅人,但現在老板接了一筆業務,對方要我們公司開增值稅發票才能入帳,而我們是小規模納稅人,就是找稅務開專用增值稅發票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發票開出,而沒有購入的增值稅發票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
公司在京東上購買了一些日用品開了專票,是不是不能抵扣認證啊?不能抵扣認證就在增值稅發票綜合服務平臺的未勾選的地方一直擺著是嗎?(強迫癥看著有點不舒服…)但是這樣的能入賬職工福利嗎?就是專票的總金額入賬,就是不抵扣專票直接入賬?還有茶葉、酒,這樣的開具了專票,不是銷售茶葉、酒的公司就不能抵扣,跟日用品的情況一樣的,是這樣的嗎?謝謝老師
老師您好!公司前幾個月采購一批商品,發票已抵扣認證,這個月發現這些專票有問題,讓對方公司開具紅字信息表,然后我稅務上做進項稅轉出。 那么賬務是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現進項稅額轉出?
老師問個問題,一般納稅人,普票發票紅沖,是不分銷售方購買方,已抵扣,未抵扣這些情況的是吧。直接 在系統里,點發票填開,輸入作廢的發票號,代碼,下一步,再點開具就可以了吧
請問專票我認證抵扣了,但是后來我轉出來了,現在我要紅沖開具發票信息表給銷售方,重新開具,現在稅盤系統到那個開具界面,點了購買方抵扣,下面填寫發票代碼這些都是灰色,沒法填,是怎么回事?我這邊稅盤有三個分盤一個主盤,跟這個沒關系吧。
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對嗎?謝謝
老師 會計主管和下面的會計在一個辦公室好還是分開好
個體戶需要報哪些稅?
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計提所得稅嗎
老師 上課講新規定投資性金融資產中宣告發放現金股利分錄應該是 借:交易性金融資產-應計利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產呀 就是考初級中 只要是涉及交易性金融資產宣告發放現金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業由個體工商戶變成小規模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經營性且與本公司業務相關的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
如果是一般納稅人,專票,紅沖,就要分,是否抵扣的情況,未抵扣就是,銷售方開紅字申請表,已抵扣就是,購買方申請紅字信息表?
對,沒錯,就是您說的這個意思。