是,這個(gè)可以,這個(gè)做你這個(gè)截圖可以
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開錯(cuò)了,然后就在開票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請(qǐng)教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師您好!公司前幾個(gè)月采購(gòu)一批商品,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題,讓對(duì)方公司開具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,本月已認(rèn)證專票,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,我方出具紅字信息,對(duì)方紅沖重開,報(bào)稅的時(shí)候,稅務(wù)直接沒有已經(jīng)認(rèn)證的這張發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理,是直接轉(zhuǎn)出嗎,可是報(bào)稅時(shí)稅務(wù)沒有這筆進(jìn)項(xiàng)稅額,而且稅務(wù)局上還顯示了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額,這個(gè)怎么解決,如果在賬上轉(zhuǎn)出,可是我都沒有做進(jìn)項(xiàng),下月認(rèn)證的話,相當(dāng)于沖平了,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師我想咨詢一個(gè)問題,我們公司采購(gòu)產(chǎn)品,對(duì)方開具發(fā)票開錯(cuò)了,我們?cè)?0月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對(duì)方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,對(duì)方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師你好。我公司開出去的銷項(xiàng)票對(duì)方認(rèn)證了,現(xiàn)在要求開負(fù)數(shù)。對(duì)方開,請(qǐng)問那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧? 還有就是我公司的進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方要求開紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對(duì)方吧? 我這邊操作開好紅字就把信息表給對(duì)方,然后在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了,是嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,現(xiàn)在購(gòu)買電器不是有補(bǔ)貼,公司現(xiàn)在想購(gòu)買空調(diào),如果是以個(gè)人名義買有補(bǔ)貼,但公司名義買沒有補(bǔ)貼,那以個(gè)人名義買,然后我正常給員工報(bào)銷,到時(shí)候再納稅調(diào)增可以嗎
老師你好,我們上貿(mào)易公司,向供應(yīng)商下單了一批貨物,原價(jià)值10萬。 生產(chǎn)過程中,我司客戶不要貨了,是特殊產(chǎn)品不能繼續(xù)生產(chǎn)轉(zhuǎn)銷別人。 供應(yīng)商最后讓我們按8折付款,銷毀貨物不發(fā)貨。有郵件記錄。供應(yīng)商也開出了這8萬物料發(fā)票。 請(qǐng)問這個(gè)票分錄如何處理?無實(shí)物、有成本發(fā)生有發(fā)票。
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模勞務(wù)公司可以開0個(gè)點(diǎn)的嘛?
我是生產(chǎn)企業(yè),然后從那個(gè)農(nóng)民手里邊兒啊,買那個(gè)農(nóng)產(chǎn)品,加工成那個(gè)寵物那個(gè)食品出口。購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,那個(gè)農(nóng)產(chǎn)品可以開免稅的普通發(fā)票。出的時(shí)候那個(gè)寵物食品有九個(gè)點(diǎn)兒退稅率,我想問一下,這種情況能不能退?
電氣設(shè)備的調(diào)試費(fèi)應(yīng)該屬于哪個(gè)稅收分類編碼
您好,老師,這個(gè)是啥意思啊,數(shù)據(jù),剛接手建筑公司,1月份給異地開過發(fā)票,2.3.4月都沒有開過發(fā)票啊,這個(gè)我不太懂,
老師好,個(gè)稅申報(bào)怎么刪除人員呢?謝謝!
老師 一般納稅人抵扣勾選的時(shí)候都選選還是只選擇專票啊?
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝啦
如果這樣入賬,是不是需要多做一個(gè)分錄:借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、貸:進(jìn)項(xiàng)稅 ? 因?yàn)槲以谶@個(gè)月的增值稅申報(bào)表上,附表二填制了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字專業(yè)發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額)
不需要你做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)就等于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出表上是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
好的,明白了,謝謝了
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。