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老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產品,對方開具發票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發票,導致我申報11月的稅出現異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉出,對方在12月開了紅字發票,我在申報12月稅的時候不會出現異常吧!我賬務處理進項稅轉出是11月做分錄還是在12月做呀?

2022-12-12 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-12 10:24

11月份就需要進項轉出,只要開了紅字信息表具體轉出。

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快賬用戶7728 追問 2022-12-12 10:34

就是說不用管紅字發票是吧,只要開了信息表就要轉出是嗎?賬務處理上也是一樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-12 10:37

對的是的,你先做進項轉出,下一個月給你開了發票,你再放到記賬憑證后面里面就行。

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快賬用戶7728 追問 2022-12-12 10:40

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-12 10:42

不用客氣工作愉快。

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11月份就需要進項轉出,只要開了紅字信息表具體轉出。
2022-12-12
您好,開了紅字信息表就需要做進項轉出了的
2020-11-12
你好!是的,做轉出了
2024-09-14
你好,11月就要進項轉出的。12月收到發票附在后邊就是
2023-12-04
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-01-15
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