你好; 先做轉(zhuǎn)出; 我看看原來你做賬分錄
老師,我們是采購方,之前認證抵扣過,現(xiàn)在需要采購?fù)素洠覀兩暾埣t字信息表,比如是在7月份開的信息表,在8月份報稅的時候,是不是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出?還是收到紅字發(fā)票在進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,我們采購方,2月份已經(jīng)認證抵扣進項了,現(xiàn)在沒有付款退貨,12月開了紅字信息表,但對方?jīng)]有開過來紅票,現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理?1月申報正常申報嗎,不用進項轉(zhuǎn)出吧?
老師,我們采購方,2月份已經(jīng)認證抵扣進項了,現(xiàn)在沒有付款退貨,12月開了紅字信息表,但對方?jīng)]有開過來紅票,現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理?1月申報正常申報嗎,退貨不用進項轉(zhuǎn)出吧?
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,能申報成功嗎
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產(chǎn)品,對方開具發(fā)票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉(zhuǎn)出,對方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進項稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
基礎(chǔ)認證包是注冊就要500-1000?有時間限制嗎?
同一張進項發(fā)票,有一個商品不能退稅,但是已經(jīng)退稅勾選了,應(yīng)該怎么處理?
甲方委托我方生產(chǎn)制造一套專用設(shè)備,該設(shè)備報價單中包含設(shè)備成本、系統(tǒng)培訓(xùn)費、運輸費、后續(xù)維護費,合同中該項目名稱為xxx設(shè)備一套,開具發(fā)票時應(yīng)該按照合同開具設(shè)備一套稅率13%,還是按照報價單貨物開13%,服務(wù)開6%?
老師,個人獨資企業(yè)增值稅稅率2025年目前是多少,
我們供應(yīng)商和客戶是同一家,請問可以合并互抵么?需要準備什么資料么?
您好老師,a公司個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給b公司,因為老板是同一個人。所以 沒有現(xiàn)金上的交易,只是章程變更了,那么b公司的會計分錄怎么做?借方:長期股權(quán)投資 貸方:是什么老師?
老師,職工在產(chǎn)假期間正常發(fā)放工資,最后選擇生育津貼,是不是要把工資返還,怎么記賬
老師,問下發(fā)票開了零稅率要怎么做賬呀
年應(yīng)納稅所得額不超300萬是小型微利企業(yè)條件之一,其他條件滿足小型微利企業(yè),年應(yīng)納稅所得額保持200幾十萬算是安全
最后一個不一項哪位老師幫我做一下,謝謝啦
原來是入賬成本了,進項,掛應(yīng)付賬款,老師怎么區(qū)分退貨和進項轉(zhuǎn)出呢?有老師說退貨不用進項轉(zhuǎn)出的
?你好;? ? ? 退貨或者是不允許抵扣 都要做轉(zhuǎn)出的; 你貨物都? 退貨了 ;肯定要轉(zhuǎn)出 對方原來開的全額發(fā)票的進項稅哦? ?
學(xué)堂有老師說不要把進項轉(zhuǎn)出和退貨弄混了,說退貨不用,等收到紅字發(fā)票直接沖銷原分錄就可以了呢
?你好 ;? 退貨 你原來假如買 是100個 。現(xiàn)在退了? 80個。 只有20個 。你 抵扣也只能能抵扣20個的 。? ?80個的進項稅? 就應(yīng)該轉(zhuǎn)出的??