你好,之前異地開票已經(jīng)預(yù)繳過增值稅,是這個意思
老師,我剛接手一個公司,他從來沒有做過賬,報稅都是零申報,但是我發(fā)現(xiàn)他的公司開了一個基本戶,從今年三月份就開始有業(yè)務(wù)了,這是一個農(nóng)業(yè)公司,沒收到過任何發(fā)票,也沒開出過任何發(fā)票,現(xiàn)在我該怎么處理呢?
老師你好,問一下,我公司是建筑公司,現(xiàn)在只有一個項目,8月份開過建筑發(fā)票,有銷項稅(這個項目打票全部已開,下次不用再開了,),進項發(fā)票沒有開進來,如果這個月增值稅交了,下月進項發(fā)票開進來這個增值稅多交了,要怎么處理好一點
我是想咨詢清楚您專業(yè)老師好一下,2月份公司想開點銷項發(fā)票.公司一直都沒開過發(fā)票,公司一直都有進項發(fā)票,所以多咨詢您專業(yè)老師好一下,2月份進項發(fā)票金額勾選,2月份銷項發(fā)票能不能抵扣,3月份申報增值稅會不會繳納稅率,是這個意思,老師好。
老師您好,我們是建筑公司,簡易計稅的,有分包的項目,我看之前會計走賬,開發(fā)票的增值稅不繳納,直接沖成本了,這個是什么意思啊?我不明白老師
企業(yè)哪些科目屬于金融資產(chǎn),金融資產(chǎn)和經(jīng)營資產(chǎn)如何區(qū)分呀?
民非企業(yè),員工報銷的快遞費,油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現(xiàn)金流量表里的哪個項目?是入購買商品、接受服務(wù)支付那一項目嗎?如圖所示
合伙企業(yè)經(jīng)營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務(wù)報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
請問個體戶需要交哪些稅?有什么優(yōu)惠政策?
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費用,需要開具發(fā)票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發(fā)票是開分公司還是總公司的發(fā)票?
老師為什么貨款當日結(jié)清,還要先記應(yīng)收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么,b公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
那老師,我不太明白的是遞減的必須是異地這個項目預(yù)交的金額嗎,我這個月是給本地開的發(fā)票,那我算下來的增值稅還可以再這個表里遞減嗎,他們不是同一個項目老師,我不太明白了
本地項目的增值稅不能用異地的預(yù)繳增值稅抵減的,表上也沒有進行抵減,期初和期末數(shù)據(jù)是一樣的
啥意思老師,比如說我這個月給異地開了20萬,這個增值稅交了5萬,我在異地預(yù)交了已經(jīng),那再本地還得交增值稅,我在報表里可以遞減,但是我這個月還給本地項目開了10萬,我連同異地?本地合計算下來的增值稅是4萬,我不能一起在這個里面遞減5萬嗎,老師
異地%2B本地不可能小于異地已經(jīng)繳納的5萬
就比如說加起來是6萬吧,其中異地是4萬多,本地本地2萬,我能不能遞這5萬
同一項目,異地的就用異地的抵減,本地的正常繳納就可以了
這樣只能抵減4萬多
那就是我雖然這個表有5萬的增值稅遞減金額,但是我是本地?異地一起合計起來交增值稅呀,老師,我怎么分增值稅哪個是多少多少,
異地預(yù)繳肯定是開票了,當時在異地預(yù)繳了,后面開票沒有達到預(yù)繳的條件,但是申報增值稅肯定是大于預(yù)繳的金額的,如果還在本地開票,那金額只能抵減預(yù)繳的金額的
我還是不明白老師,那到底我說的異地?本地計算的增值稅能不能直接遞這5萬預(yù)交的增值稅啊,
那得看你異地的項目一共開了多少票,如果開票應(yīng)交增值稅的金額大于5萬,是可以直接抵減的,本地的不能抵減異地預(yù)繳金額