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我是生產企業,然后從那個農民手里邊兒啊,買那個農產品,加工成那個寵物那個食品出口。購進的時候,那個農產品可以開免稅的普通發票。出的時候那個寵物食品有九個點兒退稅率,我想問一下,這種情況能不能退?

2025-05-07 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-07 11:26

你好,正常是可以的了。

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快賬用戶7892 追問 2025-05-07 11:37

能詳細說下嗎 舉個例子 比如我收到10萬元普票 怎么抵扣

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快賬用戶7892 追問 2025-05-07 11:37

賬務怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-05-07 11:38

你好,這個你正常計算進項稅就好了。10萬乘以9%。就是你們的進項稅。

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相關問題討論
你好,開的應該是免稅的普通發票,一般納稅人按照 9%抵扣
2020-09-24
在這種情況下,可以參考以下處理方式: 一、暫估入庫處理 在9月實物入庫但發票未到的情況下,先進行暫估入庫: 借:原材料(暫估金額) 貸:應付賬款——暫估應付賬款 此時,暫估的原材料成本可以按照合同價格、以往采購價格或市場價格等合理估計的價格來確定。 車間領用暫估入庫的原材料時,正常進行成本結轉: 借:生產成本等 貸:原材料 二、后續發票到了的處理 沖銷暫估: 當發票在12月或下一年到達時,首先沖回暫估入庫分錄: 借:原材料(暫估金額)(紅字) 貸:應付賬款——暫估應付賬款(紅字) 按發票金額入賬: 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(按發票上的9%稅額) 貸:銀行存款/應付賬款等 進行加計扣除處理: 計算加計扣除的進項稅額(發票金額×1%): 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(加計扣除金額) 貸:生產成本等(追溯調整前期已領用并計入生產成本的部分,將加計扣除的稅額相應調整生產成本,如果產品已完工并銷售,可能還需調整主營業務成本等科目)
2024-08-15
比如農產品100 按9%抵扣就是9,加計扣除100*1%,成本就是100-10 申報的在附表二農產品收購發票或者銷售發票填寫9,下面有一行加計扣除填寫1
2019-09-28
同學你好 這個可以的
2022-07-28
我又問了一個生產型的出口的那個老會計,他說他們生產型企業。如果要是沒有出口發票什么的,其他的發票也是可以抵扣的,然后那個增值稅這塊兒,他們就是出口的那個生產企業說的就是還要需要交增值稅。 這個會計說的是對的,前面一個是錯的!
2019-12-03
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