您好 1、公司在京東上購買了一些日用品開了專票,是不是不能抵扣認證啊?--一般情況下是不可以抵扣的。 2、不能抵扣認證就在增值稅發(fā)票綜合服務平臺的未勾選的地方一直擺著是嗎?--可以勾選為“不抵扣勾選” 3、還有茶葉、酒,這樣的開具了專票,不是銷售茶葉、酒的公司就不能抵扣,跟日用品的情況一樣的,是這樣的嗎?--茶葉要具體區(qū)分能否抵稅。而酒和日用品一般是不得抵扣的。
公司在京東上購買了一些日用品開了專票,是不是不能抵扣認證啊?不能抵扣認證就在增值稅發(fā)票綜合服務平臺的未勾選的地方一直擺著是嗎?(強迫癥看著有點不舒服…)但是這樣的能入賬職工福利嗎?就是專票的總金額入賬,就是不抵扣專票直接入賬?還有茶葉、酒,這樣的開具了專票,不是銷售茶葉、酒的公司就不能抵扣,跟日用品的情況一樣的,是這樣的嗎?謝謝老師
老師,2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當時在專票勾選平臺上沒有當月按普票費用入賬,但今年2020年我查以前的專票時發(fā)現(xiàn)勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因為這些電子票當時勾選認證平臺也沒有顯示信息,所以全額按管理費用etc過路費入賬了,沒抵扣,如果現(xiàn)在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報表又得更正申報,我不想為30元再去更正2019年年報,不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認證以后長時間是滯留票,稅務上管嗎,有風險嗎
老師,今天我認證專票時,發(fā)現(xiàn)平臺上有一張酒店給我們公司開的增值稅專票,但是我并沒有收到這張專票,發(fā)票和抵扣聯(lián)都沒有,也未入賬,我就沒有勾選這張認證,把其他認證了,請問我是否需要把這張選擇不抵扣,原因選 其他?然后提交就行了,賬務上也不用處理?
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創(chuàng),一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設備等,每個月都有進項,我也每個月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦啊?2、抵扣勾選時發(fā)現(xiàn)很多高速費發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發(fā)票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調(diào)整成專票記賬嗎?
公司是一般納稅人 有時候會收到一些老板自己開的和用于集體福利的專票 這些又不能抵扣 如果是不能抵扣的話 直接在稅局后臺那里找到對應發(fā)票選擇不抵扣勾選嗎?那些購買保健品 洗碗機專用洗碗粉 狗狗寵物用品的專票怎么入賬 還是勾選不抵扣之后直接不入賬 不懂放到哪里合適
開教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
基礎(chǔ)認證包是注冊就要500-1000?有時間限制嗎?
同一張進項發(fā)票,有一個商品不能退稅,但是已經(jīng)退稅勾選了,應該怎么處理?
甲方委托我方生產(chǎn)制造一套專用設備,該設備報價單中包含設備成本、系統(tǒng)培訓費、運輸費、后續(xù)維護費,合同中該項目名稱為xxx設備一套,開具發(fā)票時應該按照合同開具設備一套稅率13%,還是按照報價單貨物開13%,服務開6%?
老師,個人獨資企業(yè)增值稅稅率2025年目前是多少,
我們供應商和客戶是同一家,請問可以合并互抵么?需要準備什么資料么?
您好老師,a公司個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給b公司,因為老板是同一個人。所以 沒有現(xiàn)金上的交易,只是章程變更了,那么b公司的會計分錄怎么做?借方:長期股權(quán)投資 貸方:是什么老師?
老師,職工在產(chǎn)假期間正常發(fā)放工資,最后選擇生育津貼,是不是要把工資返還,怎么記賬
老師,問下發(fā)票開了零稅率要怎么做賬呀
年應納稅所得額不超300萬是小型微利企業(yè)條件之一,其他條件滿足小型微利企業(yè),年應納稅所得額保持200幾十萬算是安全
茶葉是怎么具體區(qū)分呢?發(fā)票上就是 茶葉二字。公司不是銷售茶葉的公司。
如果是用于辦公室的話,是可以抵扣的。如果用于招待客戶或用于職工福利,就不可以抵扣了。