你好!一般納稅人的增值稅報表是每個月都需要申報的,月初抄稅后,開票金額和稅額會在申報表中自動帶出,申報正確的數(shù)據(jù)才能清卡。
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務,對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
老師,請問一下我公司是小規(guī)模納稅人,領導開了一張專票進來,應該全額入賬,不能把進項稅額單獨列出來,但是我公司馬上要申請一般納稅人了,這張票是否還能在變更成一般納稅人后進行抵扣? 12月申請一般納稅人,1月生效,那我1月初是按照小規(guī)模報10-12月份的增值稅還是按一般納稅人申報12月份增值稅
老師,我們公司是軟件開發(fā)公司,一般納稅人,每個月開發(fā)的產(chǎn)品給客戶,我們就開銷項發(fā)票,但是一直沒有進項發(fā)票抵扣,每個月上的增值稅很高,請問怎么樣才能弄到進項專票 呢?
我在稅務師稅法一里面,看到增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購進3%的增值稅專用發(fā)票,可以增值稅專用發(fā)票上面的金額以9%計算抵扣,可是我咨詢了我們當?shù)囟悇站趾?2366網(wǎng)站,都說沒有這個說法,都說只能按票面3%專票的稅額抵扣,到底哪個正確?
老師,請問下,公司去年是小規(guī)模,今年剛升為一般納稅人。要進度款,開增值稅專用發(fā)票,是開九個點嗎?工程找勞務公司做的,勞務公司說它開的增值稅專票是三個點的,那這個能抵扣進項嗎?怎么抵扣?買的材料,對方說對方是小規(guī)模,不能開專票,只能開三個點的普票,那我這個進項稅怎么辦呢?
老師,未開票收入上個月繳納,這個月負數(shù)填寫,稅金會退回嗎?
老師 我想問下 資金拆借是什么意思
一個包工頭是法人的朋友,平時他用和材料和工費他自己記著,一段時間來報一賬,這個要怎么記賬?
老師您好,科目余額表賬面應交個人所得稅貸方有余額是不是不合適
公司印花稅計稅依據(jù)之前一直是所有的進項+銷項對應的不含稅金額。但是有出差相關的住宿,火車,飛機對應的進項稅不含稅金額能不能剔除出去,不申報印花稅
老師,2024年匯算清繳別人報完了,在哪兒查找打印,我在一戶式查詢里,怎么找不著呢
下面這個題是交易費用怎么理解呀,它這個提示意思是如果這個交易費用是可直接歸屬于因為購買、發(fā)行或處置相關金融工具而增量的費用。就計入交易費用。后邊又對增量費用進行了說明,是想說如果這個增量費用。和企業(yè)購買、發(fā)行、處置相關金融工具沒有關系而發(fā)生的費用,那就是單純的增量費用?有點沒汰。理解他這句話。下邊兒直接有給了增量費用的解釋,上邊兒也沒看懂
請問老師:銀行支出社保費14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲值卡,走的預收賬款儲值卡,現(xiàn)在客戶消費了,老板讓做成招待費,這個賬務怎么處理
老師,我實操外賬不行,我在哪可以學啊,去記賬公司還是