你好 ; 你們沒有繳納是因為沒有超過45萬普票免增值稅的話 ; 那么做 借應交稅費-應交增值稅貸營業外收入
老師請問,我是小規模納稅人,稅務局代開的發票上面稅額顯示***,做賬的時候還需要做應交稅費這個科目嗎,是借:應收賬款 貸:主營業務收入。還是 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅
老師您好,小規模納稅人在確認收入時借應收賬款,貸主營業務收入,貸,應交稅費-應交增值稅,如果季度沒有超過45萬,可以享受免征增值稅的政策,那應交稅費-應交增值稅應該怎么處理
小規模在做內賬時沒計提增值稅 借:應收賬款貸:主營業務收入 季度末發現超標了是不是要做借:主營業務收入貸應交稅費-應交增值稅 ? 次月繳納時借應交稅費應交增值稅還是管理費用-增值稅?
請問老師,小規模納稅人,3月底做賬,借應收帳款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅,實際還沒有交,31號的時候應該怎么處理呢
小規模有銷售收入時,分錄是借應收賬款,貸主營業務收入,后面的稅款是的應交稅費-應交增值稅 還是應交稅費-未交增值稅呢 ,可以發下小規模應交稅費的賬務處理嗎
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
老師請問去年的工資計提的多了,今年該如何處理?
老師,請問資料三在計算長期股權投資的入賬價值時,那個40萬的現金股利為什么是減掉?
去年我們賣了臺車,稅務局說我們高買低賣要求補稅,我補稅是申報去年賣車時間的增值稅申報表嗎,如果是修改去年申報表,那是不是去年的賬分錄也要改,財務報表都得改。
電子稅務局里抵扣勾選專票,在4月30日開具的發票,在當天可以查詢到嗎,還是延時1-2天可以看到
老師您好:車輛購置稅,22年入錯了帳,當時沒做車輛購置稅,放在固定資產了,現在得更正分錄,是放到稅金及附加嗎
應交稅費,應交城建稅負數余額是因為之前未計提,然后做了繳稅分錄?我不計提就可以了?
老師,我們公司是做代理招標的,需要專家評標,專家不是本單位員工,支付的費用都是公對私,以前年度發生的業務了,沒有代開勞務發票開過來,也沒報工資,一直掛賬,現在要怎么處理比較合適
老師請問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發,之前在公司時公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現在都還沒有錢支付,老板說只能繼續打欠條,什么時候有錢就支付,請問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協議嗎
您好 會計中級老師說的550題在哪買呢
老師,你好,是開的專票
?你好; 開專票的話 這部分要繳納哦 ; 繳納做? ?借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款? ?
這個月按季申報的時候才交增值稅哦
上個月沒交
所以月底應該怎么做賬才平
?你好;? ?上個月做計提??借應收帳款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅 ;4月做繳納? ??借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款? ? 就平衡了。? ?
月底的時候,借應收帳款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅 ;
就是月底的賬不平
?你好;? 不用你平的 ; 這個 次月繳納了就平衡了增值稅 科目的 ;? 月末把主營業務收入轉本年利潤去? ??
老師,我的資產負債表不平
?你好;? ?負債表 你有應交稅費未交的情況。? ?應交稅費欄次肯定是有金額余額的 ;? 要是沒有余額? ?才說明你? 報表不對的? ?
麻煩老師幫我看看,這樣顯示不平,我不管它嗎,就這樣,這個月繳稅就行了嘛
?你好;? ?不平肯定不行的; 要查看原因的;? 負債表兩邊要平衡的??