你好,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅。
老師請問,我是小規模納稅人,稅務局代開的發票上面稅額顯示***,做賬的時候還需要做應交稅費這個科目嗎,是借:應收賬款 貸:主營業務收入。還是 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅
小規模在做內賬時沒計提增值稅 借:應收賬款貸:主營業務收入 季度末發現超標了是不是要做借:主營業務收入貸應交稅費-應交增值稅 ? 次月繳納時借應交稅費應交增值稅還是管理費用-增值稅?
現在小規模納稅人開普票是免稅的 ,請問有收入的賬務是怎么做的 ,借:應收賬款 貸主營業務收入 這樣子就可以了么,還是要借應收賬款 應交增值稅 貸主營業務收入?
開具時:借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅,如果開具負數發票是借主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
小規模納稅人開發票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應收賬款,帶主營業務收入,還是借應收賬款,貸主營業務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅,借應交稅費,應交增值稅銷項稅,貸營業外收入呢
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
發票上沒有稅額,做賬還是要做應交稅費嗎?
好需要做的,沒有稅額是因為你稅務局那邊沒法給你開上稅額,如果開上的話你們需要交稅的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。