您好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目
老師,小規(guī)模納稅 旅游業(yè) 增值稅季度沒超30萬,是免征增值稅的,那賬務(wù)處理是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅增加,但是免征的稅款,怎么做賬呢?如果做賬 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以嗎?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模季度銷售額不超過45萬免征增值稅,免征的增值稅需要做賬處理。借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅免征增值稅的賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入/其他收益—補(bǔ)貼收入
老師您好,小規(guī)模納稅人在確認(rèn)收入時(shí)借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果季度沒有超過45萬,可以享受免征增值稅的政策,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么處理
小規(guī)模納稅人免征增值稅沒有限額了,那如果一個(gè)季度收入45萬,發(fā)生銷售收入時(shí)。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅45?3%=1.35 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1.35 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免1.35 是這樣走賬嗎?
老公哥注銷新公司成本財(cái)務(wù)處理
我們開的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時(shí)候把紅字發(fā)票開成了電子的,這個(gè)怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費(fèi),但是一直沒在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了,這種情況怎么辦
老師,17-23年期間老板跟其他公司要了幾輛旅游車轉(zhuǎn)到公司名下(車輛行駛證上是公司名字)。但是這些年車子都是老板自己在用,要車的錢也沒有從公司轉(zhuǎn)出,都是老板自己跟對(duì)方私下交易的。2025年開始老板才開始把這這車用在公司做包車用。想問問,這些車子算公司的固定資產(chǎn)嗎?今年開始這些車子的收入算公司的業(yè)務(wù)收入嗎?
請(qǐng)問充電器,電腦內(nèi)存卡這些進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎,公司是銷售化妝品的
匯算清繳需要交費(fèi),如何交費(fèi)?
你好老師,內(nèi)賬給合伙人分錢怎么做賬,不涉及稅
這個(gè)政策是什么意思,什么樣的適合。我應(yīng)該選擇退稅嗎?我們是勞務(wù)派遣公司,我剛接手,所以不知道什么意思,兩個(gè)政策可以給解讀一下嗎
老師生產(chǎn)制造企業(yè)成本核算,您簡(jiǎn)單說下唄,我之前一直是商貿(mào)行業(yè)想轉(zhuǎn)崗制造行業(yè)但沒經(jīng)驗(yàn),還有就是制造行業(yè)申報(bào)與商貿(mào)行業(yè)申報(bào)有區(qū)別嗎?
杭州公司,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月份將職工A設(shè)置為累計(jì)減除費(fèi)用6萬,并且1-5月工資滿6萬,現(xiàn)在6月需要操作職工A離職,那對(duì)于他的工資個(gè)稅,還是可以累計(jì)減除6萬嗎?還是會(huì)怎么樣的?
那如果超過了45萬,需要繳納增值稅的情況,分錄應(yīng)該怎么寫
繳納增值稅后直接寫分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款