你好,從四月份開始租賃嗎?如果是的話,借管理費用貸其他應付款,每個月做這個。
老師好。想問一下公司去年10月份已經付了房租費,發票1月份房東已經開出拿給我們,但是租房合同還沒有簽,不能確定租房起止時間,那一月份的這筆租房費用我公司應該怎么做賬呢?(去年10月付房租時是開收據做成其他應收款)
老師,您好; 我想問下,我們8月份預付8、9、10月的房租,我放入預付賬款。8、9月份已經分攤了房租,計入管理費用。我10月份才收到發票,那我收到的發票要怎么做賬,也不能放預付賬款,或者是不是我之前的賬處理錯了
老師,我們1月份收到一張租賃費發票,但是備注里得房租日期寫錯了,我們還沒有付房租款。銷售方已經做賬了那我現在還需要做帳嗎?這張錯誤的發票怎么處理
老師好,我想問一下,房租款末付,對方發票已開回來,象拿到這張發票我要怎么做賬呀。可房租是從4月份就可以攤銷了。
老現我們單位租的工業園區的房,房租物業付款方式是押一付三 假如首月押金是5000萬元 每月房租是5000元 ,首期付款是20000元 對方給我們把押金和三個月的房租都開發票了,我們也入賬抵扣了,我們當時20000元都當房租每月攤銷了,現在三個月到期,因為其他原因要換租其他房間,對方要把押金退回,要是我們賬上就沒有單入押金這個科目,如果押金退回我是不是還要給對方開發票,可是我當時入賬時首月押金就沒單獨入賬,都房租攤銷的,我該怎么入賬
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產沒有發票怎么辦?已經提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協議,原有合同中的甲方要轉出給另一個單位,需要簽訂的協議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結算100萬,其中無票40開票60,6月結算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經結算了,但是沒有要發票,我在5月已經確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業社保信息,單位繳費基數,電子稅務局里怎么查詢?
是的。租賃發票已開一年了30000萬元。
按老師說法,每月是做借管理費用2500元,貸:其他應付款 可總共是30000元的呀
每個月都做這些不就可以啦,12個月之后就能分攤完。