你好,這個不需要交 了
老師好:請問我們公司是物業公司,整租A的樓房,然后分租出去,我們跟A簽訂的合同是20年,合同印花稅我們已經交了,和A的這個合同還有個補充協議,牽扯到C。這個協議也要交印花稅嗎?
請問老師,單位是餐廳,2022年3月31日房屋租賃合同到期,然后因為房屋屬于非文化遺產,目前對方還沒有與我單位簽訂續簽的合同,只是簽訂了一份協議,目前我單位還在使用該房產,請問老師,這個協議需要按照租賃合同繳納印花稅嗎?協議上面沒有房屋的金額的,只是說明了,為什么無法簽訂合同的原因。
老師,請教一個問題,印花稅有沒有很好一些稅籌,比如有一份租賃合同一簽20年,中午別人退租了,后期交了印花稅沒得退,那我可不可以弄一份補充協議轉租給別人,租金與原合同金額不變的情況下,能不能就以原合同繼續延下去,不需要再補一次印花稅?
老師,因為質量問題簽的扣款補充協議印花稅怎么交,調整原來的合同金額嗎?還是說之前合同多少按多少交,這個協議就不交了?
1.一個公司向另一個公司借款,簽訂借款合同需要繳納印花稅嗎?都是非金融機構。 2.債權轉讓協議需要交印花稅嗎?即一個公司購買另一個公司的其他應收款
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
關于賠償的協議需要交印花稅嗎
你好,賠償協議一般是不需要的。