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外貿企業出口一批貨,收到了廠家開的進項發票并且進行了退稅認證勾選,申報了增值稅。現在那批貨要進行退運,需將已勾選的退稅發票申請取消勾選,那申報的增值稅的數該怎么沖回?

2021-11-17 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-17 14:21

你好,退貨到時候開負數發票就好了,不要去改增值稅報表

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快賬用戶2881 追問 2021-11-17 14:25

發票取消了認證勾選,實際相當于沒有勾選了,那發票可以直接退回廠家開紅字發票過來即可是吧?

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齊紅老師 解答 2021-11-17 14:27

請問你現在有沒有申報呢?如果沒有申報,就取消認證。直接退回就可以了

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快賬用戶2881 追問 2021-11-17 14:28

當時勾選了退稅發票認證了,并也申報了,只是沒有申請退稅而已,所以現在是該怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-11-17 14:41

退貨到時候開負數發票就好了,退稅可以申請

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快賬用戶2881 追問 2021-11-17 14:42

這批貨都全部退回了,現在申請退稅,到時還要把退稅的錢歸還,不應用此操作吧。

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齊紅老師 解答 2021-11-17 14:43

開紅字發票是一樣的啊,這個稅也等于退回的

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你好,退貨到時候開負數發票就好了,不要去改增值稅報表
2021-11-17
同學你好 外貿企業用于退稅的專票應該在認證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。
2020-10-23
如果在申報增值稅時發現供貨商開具的發票內容有誤,需要進行紅沖處理,并且在重新申報時填寫正確的進項發票。關于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進項稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業在6月份已經進行了增值稅申報,并在申報時勾選了退稅并發生了回退,那么在重新申報6月份增值稅時,如果供貨商開回了正確的發票,您需要將該發票填寫在附表二的第26欄中,并按照規定計算出正確的進項稅額進行抵扣。同時,您還需要將之前錯誤的發票進行紅沖處理,并在附表二的相應欄次中填寫相關信息。
2023-12-26
第一個是對的,第二個是必須勾選認證的才能是做進項,你沒有勾選的做不了進項不退的 沒有勾選的不需要操作。
2022-07-01
開錯了,那你這個可以勾選不抵扣處理的,他后面會另外開正確的給你。
2022-07-16
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