同學你好 外貿企業用于退稅的專票應該在認證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發票,抵扣勾選一部分發票,這兩種發票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發票分數金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發票份數、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發票分數金額及稅額和我認證的實際分數金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
老師,商貿型外貿企業同時有內銷和外銷,在申報增值稅前,進項稅額進行了退稅勾選,其中外貿部分進行的退稅勾選,在增值稅納稅申報時,1.這部分退稅勾選的金額也會出現在附表二第一欄認證相符的稅控增值稅專用發票嗎?
老師,你好!熊金梅老師的進出口外貿企業納稅申報課程,關于附表二的填寫,請問:出口貨物對應的進項發票是做了退稅勾選,增值稅納稅申報時附表二第一欄本期認證相符的稅控增值稅專用發票這里,包含退稅勾選的發票嗎?還是說只有內銷的進項發票呢?
外貿企業出口退稅進貨增值稅專項發票當時在發票勾選平臺的退稅欄勾選認證了,分錄做的借庫存商品借應交稅金增值稅進項貸應付賬款-xx公司,納稅申報又填在了待抵扣欄,請老師指錯更正,我不知道怎么做了。
外貿企業出口一批貨,收到了廠家開的進項發票并且進行了退稅認證勾選,申報了增值稅。現在那批貨要進行退運,需將已勾選的退稅發票申請取消勾選,那申報的增值稅的數該怎么沖回?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?