算甲公司該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額 (116+11.6)*13%=16.588
甲外貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2020年9月進(jìn)口一批高檔手表,海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格113萬(wàn)元,已繳納關(guān)稅10萬(wàn)元。已知,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為20%。計(jì)算甲外貿(mào)公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額多少萬(wàn)元?
甲外貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2021年9月進(jìn)口一批高檔手表,海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格113萬(wàn)元,已繳納關(guān)稅10萬(wàn)元。已知,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為20%。計(jì)算甲外貿(mào)公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額多少萬(wàn)元
2、甲外貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2021年9月進(jìn)口一批高檔手表,海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格100萬(wàn)元,已繳納關(guān)稅10萬(wàn)元。已知,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為20%.計(jì)算甲外貿(mào)公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額。
2.甲公司為一般納稅人,2022年8月從國(guó)外進(jìn)口一批音響,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格117萬(wàn)元;繳納關(guān)稅11.7萬(wàn)元;增值稅稅率13%。求:8月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)該繳納的增值稅稅額。(30分)
2.甲公司為一般納稅人,2022年8月從國(guó)外進(jìn)口一批音響,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格117萬(wàn)元;繳納關(guān)稅11.7萬(wàn)元;增值稅稅率13%。求:8月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)該繳納的增值稅稅額。(30分)
老師那如果餐飲行業(yè)人工勞務(wù)成本期末余額特別大沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完,注銷的時(shí)候怎么辦,如果注銷的時(shí)候一下全部結(jié)轉(zhuǎn)了,報(bào)表也不好看啊
債務(wù)免除是單方法律行為嗎
老師,你的意思是把后廚人員的工資計(jì)入勞務(wù)成本,月末應(yīng)該全部轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不應(yīng)該部分結(jié)轉(zhuǎn)是吧,
員工報(bào)銷和借款的單子沒(méi)有紙質(zhì)簽字審批的,只有釘釘流程審批的,可以嗎
老師,我們是銷售方,在24年給客戶開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在合同變更了,產(chǎn)品數(shù)量減少了,對(duì)方要求我們根據(jù)變更后的合同重新開(kāi)發(fā)票,我現(xiàn)在收到變更合同了,還需要其他手續(xù)嗎,只有變更后的合同可以嗎?
一般納稅人的物業(yè)公司與業(yè)主沒(méi)有簽訂協(xié)議,年初一次性收去了全年的物業(yè)費(fèi)業(yè)主也沒(méi)有要求開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這一次性收取的物業(yè)費(fèi)的增值稅怎么確認(rèn)
老師,服務(wù)行業(yè)把廚師的工資計(jì)入勞務(wù)成本,期末把勞務(wù)成本如果全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,就會(huì)成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結(jié)轉(zhuǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,資本公積可以彌補(bǔ)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,物業(yè)是小規(guī)模,給個(gè)人開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)正式發(fā)票嗎?13%專票
老板請(qǐng)客服吃飯的發(fā)票,計(jì)入哪里??
老師 初級(jí)實(shí)務(wù) 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的出處在哪里?
經(jīng)濟(jì)法進(jìn)口增值稅的計(jì)算