你好,8月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)該繳納的增值稅稅額=(117萬(wàn)%2B11.7萬(wàn))*13%
甲外貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2020年9月進(jìn)口一批高檔手表,海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格113萬(wàn)元,已繳納關(guān)稅10萬(wàn)元。已知,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為20%。計(jì)算甲外貿(mào)公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額多少萬(wàn)元?
甲外貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2021年9月進(jìn)口一批高檔手表,海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格113萬(wàn)元,已繳納關(guān)稅10萬(wàn)元。已知,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為20%。計(jì)算甲外貿(mào)公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額多少萬(wàn)元
2、甲外貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2021年9月進(jìn)口一批高檔手表,海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格100萬(wàn)元,已繳納關(guān)稅10萬(wàn)元。已知,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為20%.計(jì)算甲外貿(mào)公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額。
1.新絲路外貿(mào)公司為增值稅一般納人,2022年5月,發(fā)生如下進(jìn)口業(yè)務(wù)(已知:進(jìn)口關(guān)稅稅率為10%、增值稅稅率為13%):(1)2日,從國(guó)外進(jìn)口一批商品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬(wàn)元。(2)17日,從國(guó)外進(jìn)口一批商品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為150萬(wàn)元。要求:(1)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅稅額。(4分)(2)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額。(6分)
2.甲公司為一般納稅人,2022年8月從國(guó)外進(jìn)口一批音響,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格117萬(wàn)元;繳納關(guān)稅11.7萬(wàn)元;增值稅稅率13%。求:8月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)該繳納的增值稅稅額。(30分)
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票光開(kāi)了要退稅的,需要怎么做分錄
公司團(tuán)建費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我把上月所有銷(xiāo)售貨物的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅錯(cuò)記成帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了怎么辦,但是繳納增值稅的時(shí)候是看成銷(xiāo)項(xiàng)稅去計(jì)算了,稅沒(méi)交錯(cuò),賬都記錯(cuò)了
我做工資和社保的時(shí)候計(jì)提是借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交個(gè)稅、代扣個(gè)人社保,借管理費(fèi)用社保(公司部分)、個(gè)人社保,貸銀行存款,發(fā)放工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交個(gè)稅,貸銀行存款 這樣不對(duì)嘛
老師請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)票信息上的電話(huà)號(hào)碼寫(xiě)錯(cuò)了,怎么休改
計(jì)入固定資產(chǎn)-集裝箱,折舊年限是多少年
老師,印花稅是按次申報(bào),還是怎么申報(bào),計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
老師售價(jià)法和計(jì)劃成本法是一樣的就是科目不同
公司購(gòu)買(mǎi)集裝箱用于倉(cāng)庫(kù)使用,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄