之前借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款做的,是這個嗎?
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進(jìn)項專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
老師你好,我8月份收到一張專票,發(fā)票已經(jīng)入賬抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)在對方發(fā)行開錯了要求作廢,那我賬務(wù)要怎么處理!沖紅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣然后我7.31做賬的時候這項進(jìn)項專票我已經(jīng)借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款了,沒體現(xiàn)出稅額,等我8月份抵扣了的話,我需要怎么做賬呢,這筆進(jìn)項稅額怎么體現(xiàn)呢
老師好,我們公司是一般人,2月份收到專票已經(jīng)做認(rèn)證抵扣稅額,本月發(fā)生銷售退回,我給對方公司開了紅字發(fā)票申請,我應(yīng)該怎么做賬呢!是全部紅沖嗎?還是進(jìn)項可以做到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目?
老師你好,我們?nèi)〉玫?月份的1張發(fā)票,8月份申報增值稅時,此張發(fā)票已認(rèn)證抵扣,但是對方說開錯了,需要紅沖發(fā)票,如果對方8月份紅沖發(fā)票,我們需要將已認(rèn)證抵扣的發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?老師
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
會計學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對應(yīng)的年度報表需要調(diào)整嗎?
無進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點(diǎn)專票是不是可以計算抵扣9個點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
嗯是的老師
現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
應(yīng)付賬款是指什么呢
你好,錢沒有退回來,應(yīng)付賬款是一個往來科目,過渡一下,對方給你重新開了之后,你再沖應(yīng)付賬款沒有余額了。
哦 明白了 對方8月份已經(jīng)給我開了。那么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,7月份的賬就不涉及到?jīng)_紅了吧
信息表你在幾月份開出去的
沒開信息表,對方8月份直接沖紅處理的
那就在八月份進(jìn)項轉(zhuǎn)出
嗯 今天是月末最后一天了,我今天就把這筆賬做了
老師,那就是7月份的賬正常做的,8月份我只要做這筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,在把重新給我開的進(jìn)項票正常入賬就可以了,是嗎
你好 是的 是的 可以
是這樣嗎 老師 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)
余額是負(fù)數(shù)
是的 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
做完轉(zhuǎn)出未繳增值稅 余額就不是上期留抵的數(shù)額了
你好是的,是這么做的。
好的明白了 老師最后幫我看一下 這筆業(yè)務(wù)做這三筆分錄 就對吧
兩張憑證是一個嗎?
同一個業(yè)務(wù)的嗎?那你第二個分錄沒有做鏡像,做的是待認(rèn)證,沒有認(rèn)證不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
第二個分錄是8月份新收到的發(fā)票,還沒認(rèn)證所以做的待認(rèn)證進(jìn)項稅
可以這么做的,可以的,分錄可以的,可以這么做,可以這么理解。