已經認證的是:進項做到進項稅額轉出科目
老師您好, 關于車的發票做進項稅額轉出,我有點不明白。7月份收到的機動車發票已入賬也已經認證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進項專票。那么7月份這筆已經抵扣的稅額8月份我得做進項稅額轉出,要怎么做呢
我公司給對方開具了增值稅專票,對方1月份已進行認證抵扣,2月份對方把此專票做進項稅額轉出,并把發票聯抵扣聯已寄回給我。請問我這邊是按照紅字發票銷售方申請紅字正常沖紅就可以了是嗎?
老師好,我們公司是購買方,收的專票1月份已經認證抵扣稅額,現在發生銷售退回,我給對方公司開了紅字申請單,我要怎么做賬呢!當時收到發票時,借:主營業務成本。應交稅費-應交增值稅-進項。貸:應付賬款。
老師好,我們公司是一般人,2月份收到專票已經做認證抵扣稅額,本月發生銷售退回,我給對方公司開了紅字發票申請,我應該怎么做賬呢!是全部紅沖嗎?還是進項可以做到進項稅額轉出科目?
請問老師,有個問題想咨詢一下,我們有個2月的便利店進貨,已經抵扣了進項稅,現在需要部分退貨,我們是需要填開購買方申請的紅字信息表,然后需要把發票聯合抵扣聯都退回給銷售方嗎?還是我們只用退回抵扣聯,等收到銷售方開具的紅字發票后我們跟紅字信息表一起做進項轉出呀?我方是購買方,發票在2月已全額抵扣了。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?