你好1;? ? 是的; 你是銷售方;正常開紅字發票 紅沖分錄 收入即可? ?
老師6月份開的發票錯了,請問8月份重新開票,開紅字發票后,6月份我公司開給對方的錯的發票應該要回來給我們是嗎?新開的紅字發票給對方哪一聯,對方把6月份開的發票已經抵扣了,是不是我們單位需做進項稅額轉出,現在普票的稅額能抵扣嗎?
你好,請問已抵扣進項發票,我在8月份已經開了紅字信息申請表,可是對方在9月份才開出紅字專用發票,我是在8月份做進項稅轉出還是9月?
請問一下老師,2023年1月份我們給A公司開具了專票,發票有誤了,但是郵寄給A公司,對方還沒做發票認證抵扣了,我們公司可以把這張開錯沖紅嗎?沖紅要讓對方公司把開錯的發票給我們嗎
我公司給對方開具了增值稅專票,對方1月份已進行認證抵扣,2月份對方把此專票做進項稅額轉出,并把發票聯抵扣聯已寄回給我。請問我這邊是按照紅字發票銷售方申請紅字正常沖紅就可以了是嗎?
老師你好。我公司開出去的銷項票對方認證了,現在要求開負數。對方開,請問那抵扣聯跟發票聯不用給我公司吧? 還有就是我公司的進項專票認證了,現在對方要求開紅字發票,抵扣聯發票聯也不用寄回給對方吧? 我這邊操作開好紅字就把信息表給對方,然后在這個月報稅的時候做進項轉出就好了,是嗎?
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
公司團建費用,會計分錄怎么做?
老師,我把上月所有銷售貨物的增值稅銷項稅錯記成帶認證進項稅了怎么辦,但是繳納增值稅的時候是看成銷項稅去計算了,稅沒交錯,賬都記錯了
我做工資和社保的時候計提是借管理費用工資,貸應付職工薪酬、應交個稅、代扣個人社保,借管理費用社保(公司部分)、個人社保,貸銀行存款,發放工資的時候借應付職工薪酬、應交個稅,貸銀行存款 這樣不對嘛
老師請問我們開票信息上的電話號碼寫錯了,怎么休改
計入固定資產-集裝箱,折舊年限是多少年
老師,印花稅是按次申報,還是怎么申報,計稅基礎是什么
老師售價法和計劃成本法是一樣的就是科目不同
公司購買集裝箱用于倉庫使用,會計分錄怎么做
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄