紅沖時做采購時相反分錄 就可以?
上個月收到進項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認證進項稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅 貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認證的進項稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
4月份收了一張發(fā)票,進項,上個財務(wù)做的是借:研發(fā)支出,應(yīng)交稅費-待認證進項稅,貸,其他應(yīng)付款,然后4月份抵扣了這張票,當時月底做了一個轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費-進項,貸了應(yīng)交稅費-待抵扣,7月沖紅這個票,怎么做分錄?
老師 11月有一張進項沒有抵扣 做了借:原材料 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項 貸:應(yīng)付賬款 12月份 做了 借:應(yīng)交稅費/待認證進項 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄
老師,我平時認證發(fā)票的分錄是這樣寫的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 但是這個月收到一張紅字發(fā)票 我該怎么做分錄
老師進項稅發(fā)票到時做的賬是待抵扣進項稅 第二個月抵扣時做借應(yīng)交稅費應(yīng)交進項稅貸待抵扣進項稅 這個憑證是本月月底做還是下月抵扣時做
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,現(xiàn)在購買電器不是有補貼,公司現(xiàn)在想購買空調(diào),如果是以個人名義買有補貼,但公司名義買沒有補貼,那以個人名義買,然后我正常給員工報銷,到時候再納稅調(diào)增可以嗎
老師你好,我們上貿(mào)易公司,向供應(yīng)商下單了一批貨物,原價值10萬。 生產(chǎn)過程中,我司客戶不要貨了,是特殊產(chǎn)品不能繼續(xù)生產(chǎn)轉(zhuǎn)銷別人。 供應(yīng)商最后讓我們按8折付款,銷毀貨物不發(fā)貨。有郵件記錄。供應(yīng)商也開出了這8萬物料發(fā)票。 請問這個票分錄如何處理?無實物、有成本發(fā)生有發(fā)票。
老師,請問一下小規(guī)模勞務(wù)公司可以開0個點的嘛?
我是生產(chǎn)企業(yè),然后從那個農(nóng)民手里邊兒啊,買那個農(nóng)產(chǎn)品,加工成那個寵物那個食品出口。購進的時候,那個農(nóng)產(chǎn)品可以開免稅的普通發(fā)票。出的時候那個寵物食品有九個點兒退稅率,我想問一下,這種情況能不能退?
電氣設(shè)備的調(diào)試費應(yīng)該屬于哪個稅收分類編碼
您好,老師,這個是啥意思啊,數(shù)據(jù),剛接手建筑公司,1月份給異地開過發(fā)票,2.3.4月都沒有開過發(fā)票啊,這個我不太懂,
老師好,個稅申報怎么刪除人員呢?謝謝!
老師 一般納稅人抵扣勾選的時候都選選還是只選擇專票啊?
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝啦
您好,老師,我問的是具體分錄
借:研發(fā)支出負數(shù) 進項稅負數(shù) ,貸,其他應(yīng)付款負數(shù)?
紅沖時做采購時相反分錄 就可以
已經(jīng)認證抵扣了,也是一樣嗎
一樣,進項負數(shù) 和貸方正數(shù)一樣的?
問題是4月底的時候,這個待認證進項稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
這個待認證是要改成進項稅還是就是這樣?
所以我給你寫的沖的進項 沒有沖待認證進項稅
那我就是要沖進項才對?然后再做一個進項稅額轉(zhuǎn)出?
紅沖進項這個科目就可以,報表填寫進項轉(zhuǎn)出