同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ?負數 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額? ?負數
老師您好,收到增值稅專票后未付款,但已勾選認證了,并做賬:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額;貸:應交稅費-待認證進項稅額,后來這張發票沖紅了,我是不是應該做:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 負數 ;貸:應交稅費-待認證進項稅額 負數,這樣做對不對呢》
老師,我沒有收到對方發票,但是認證了這個票,當時分錄是這樣寫的,借應交稅費-進項稅,貸:應交稅費待抵扣進項稅,到時候收到發票怎么做賬
老師,一般納稅人,本月有進項,沒銷項。收到發票做分錄,借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額老師,我這樣做對不對?
老師 我們是房地產開發公司 現在是預售 開的發票也是不征稅發票 進項發票現在記的都是待抵扣進項稅額 進項發票都做了認證 我們3月份開了一張有稅額的發票 增值稅是240 領導說讓把這筆稅額用待抵扣給抵了 我做的分錄: 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅金-待抵扣進項稅額 借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 老師 您看我做的分錄對嗎 謝謝老師
老師,我平時認證發票的分錄是這樣寫的 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 但是這個月收到一張紅字發票 我該怎么做分錄
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。