你好,你抵扣當月的增值稅嗎?如果抵扣當月的增值稅,月底就做。還有沒有認證的時候做到待認證
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當月抵扣進項稅,這個時候入的科目是叫做應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)?直到10月份抵扣時,再從沖回來,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)
這月不打算抵扣 待抵扣進項稅額 這月打算抵扣 進項稅額 所以當這月寫了待抵扣進項稅額 借應交稅費 待抵扣進項稅額23 貸其他應收 下月打算用了 下月是 借其他應收 貸 應交稅費待抵扣進項稅額23 是這樣就行嗎?還有其他分錄需要做的嗎?
收到進項發票時全部做應交稅費-待抵扣進項稅額,認證時借應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應交稅費-待抵扣進項稅額,月末還需要怎么結轉嗎?
老師,請問假如這個月有進項回來,但是還沒有抵扣,是做進項稅額轉待抵扣進項,借 應交稅費-待認證進項稅額,貸 應交稅費-進項稅額,抵扣了,做認證進項稅額,借 應交稅費-進項稅額,貸 應交稅費-待認證進項稅額,是這樣的嗎
老師,我想問下比如5月我收到進項發票,然后6月申報5月的增值稅的時候我才進行了抵扣,那在5月我的發票做賬 借:應交稅費~應交增值稅~待抵扣進項稅額 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一筆 借:應交稅費~進項稅 貸:應交稅費~待抵扣進項稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。