你好 不是給發(fā)這個(gè)卡了嗎? ? 單位充值里貸銀行 你上面分錄 就對(duì)?
老師好!公司有筆收入打到員工的卡里,然后在員工報(bào)銷(xiāo)中抵扣,公司屬于網(wǎng)絡(luò)公司,員工報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用和成本關(guān)系密切,是這樣做嗎?借:其他貨幣資金-員工,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;抵扣的時(shí)候,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)收款-員工,銀行存款
老師好,油卡公賬充值,類(lèi)似于購(gòu)物卡,然后發(fā)給員工,并在員工的工資內(nèi)扣回,扣錢(qián)時(shí):借:其他應(yīng)收款--油卡,貸:銀行存款。扣員工時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款--油卡。但是。員工拿了,又還沒(méi)有到發(fā)工資,那這個(gè)員工拿油卡要如何掛賬呀?
老師好,工人拿了油卡,發(fā)工資時(shí)扣回,這個(gè)油卡是以前充值好的,要如何入到這個(gè)賬?因?yàn)檫@個(gè)油卡是以前充值好了的,工人拿油卡,借:其他應(yīng)收款貸:? 扣工人時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬--油卡,貸:其他應(yīng)收款--油卡
老師,我公司收到政府的人才補(bǔ)貼,發(fā)給了員工,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)給了員工,借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 但是現(xiàn)在此員工離職了,還未完成本年任務(wù),所以這筆人才補(bǔ)貼不應(yīng)發(fā)給此員工,所以本月的工資要扣回來(lái),工資表上做了此員工的工資,但是沒(méi)有發(fā)放,相當(dāng)于本月工資扣回來(lái)了,扣回的工資要怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)老師,公司員工交社保,借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款,貸銀行存款,這個(gè)其他應(yīng)收款是個(gè)人交的438.21元,那么在員工工資上就要扣掉嗎,如果此員工工資是4500元,那么發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬 4500 貸銀行存款4061.79 其他應(yīng)收款 438.21 ,是這樣做的嗎
老師好,24年12月少計(jì)提啦工資一萬(wàn)多,24年匯算清繳還沒(méi)有做,現(xiàn)在如何補(bǔ)提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團(tuán)是什么意思?電子稅務(wù)局上的
有以前年度取得一張進(jìn)項(xiàng)普票,兩百多塊錢(qián),當(dāng)時(shí)進(jìn)的管理費(fèi)用,對(duì)方單位涉嫌開(kāi)票異常,我們?cè)谶@次2024年所得稅匯算清繳中已經(jīng)調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)如何進(jìn)行賬務(wù)處理呀
管理不善進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出所以加 5200 對(duì)嗎?
2024年的餐費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在還可以報(bào)銷(xiāo)嗎?必須要在5月31日前報(bào)銷(xiāo)完
老師就是視頻號(hào)上的收入怎么確認(rèn)啦,我看見(jiàn)導(dǎo)出來(lái)的訂單結(jié)算狀態(tài)是待結(jié)算,視頻號(hào)平臺(tái)還沒(méi)有把傭金轉(zhuǎn)入我們得視頻號(hào)小店里面來(lái),這種確認(rèn)收入嗎?
當(dāng)公司老板和法人不是同一人,外賬報(bào)銷(xiāo)單誰(shuí)簽字?
2024年6月份收到的專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在五月份對(duì)方作廢了這張發(fā)票,我們賬務(wù)和稅務(wù)怎么操作?新開(kāi)的發(fā)票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶名稱能用Xx文化傳媒事業(yè)部嗎?
老師我是小規(guī)模還是小白做賬一個(gè)月也沒(méi)有幾筆賬
老師好,充值是公司收著卡,然后員工需要時(shí)才會(huì)發(fā)給他,并在工資扣回
你好 ,財(cái)務(wù)處理是對(duì)的,就是卡在你這放著?
卡不在財(cái)務(wù)手上,在老板那里
現(xiàn)在還想問(wèn)什么呢??
我就是想問(wèn)那個(gè)卡到了員工手上,但是工資又還沒(méi)有扣,我要怎樣子做賬?
借:其他應(yīng)收款--油卡,貸:銀行存款