借應交稅費,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤?
去年12月份我計提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應交稅費-應交印花稅,金額多計提了,現在我要紅沖這筆分錄,然后寫:借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
是這樣的,我去年印花稅,還有企業所得稅計提的少了,然后今年1月繳納時,我把他去年的計提分錄沖銷了重新計提的, 分錄如下去年,借稅金及附加,然后應付稅款 借所得稅,貸應付稅款 今年沖銷,借應付稅款, 帶稅金及附加, 借應付稅款,貸所得稅 然后又從新計提,借稅金及附加,帶應付稅款 借所得 貸應付稅款 然后發現資產負債表和利潤表不平,正好差所得稅加印花稅的數額。 求助,這個分錄應該是怎么樣的?
我在做城建稅計提時是借稅金及附加,貸應交稅費,在做繳費時借應交稅費,貸銀行存款,這個不用再做一筆分錄沖減稅金及附加碼
2023年12月結賬已報稅,然后重復計提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應交稅費-印花稅60 然而我這個月做了相反分錄來沖,可是稅金及附加就變成了-60的余額, 這是怎么回事 做了相反的分錄,稅金及附加紅沖了,所以它是一個復數。,負數要處理嗎
請問老師,我在年底計提了一筆印花稅,是替項目計提的,分錄為 “借:稅金及附加; 貸:應交稅費——印花稅” 2024年初交了這筆印花稅,分錄為 “借:應交稅費——印花稅 貸:銀行存款” 現在別人把這筆印花稅錢又打給我們了,請問我該怎么寫詳細分錄呢?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,現在購買電器不是有補貼,公司現在想購買空調,如果是以個人名義買有補貼,但公司名義買沒有補貼,那以個人名義買,然后我正常給員工報銷,到時候再納稅調增可以嗎
老師你好,我們上貿易公司,向供應商下單了一批貨物,原價值10萬。 生產過程中,我司客戶不要貨了,是特殊產品不能繼續生產轉銷別人。 供應商最后讓我們按8折付款,銷毀貨物不發貨。有郵件記錄。供應商也開出了這8萬物料發票。 請問這個票分錄如何處理?無實物、有成本發生有發票。
老師,請問一下小規模勞務公司可以開0個點的嘛?
我是生產企業,然后從那個農民手里邊兒啊,買那個農產品,加工成那個寵物那個食品出口。購進的時候,那個農產品可以開免稅的普通發票。出的時候那個寵物食品有九個點兒退稅率,我想問一下,這種情況能不能退?
電氣設備的調試費應該屬于哪個稅收分類編碼
您好,老師,這個是啥意思啊,數據,剛接手建筑公司,1月份給異地開過發票,2.3.4月都沒有開過發票啊,這個我不太懂,
老師好,個稅申報怎么刪除人員呢?謝謝!
老師 一般納稅人抵扣勾選的時候都選選還是只選擇專票啊?
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝啦
12月份多計提的工資怎么處理
借應付職工薪酬,貸以前年度損益調整,借借以前年度損益調整,貸未分配利潤?