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請問老師,我在年底計提了一筆印花稅,是替項目計提的,分錄為 “借:稅金及附加; 貸:應交稅費——印花稅” 2024年初交了這筆印花稅,分錄為 “借:應交稅費——印花稅 貸:銀行存款” 現在別人把這筆印花稅錢又打給我們了,請問我該怎么寫詳細分錄呢?

2024-01-23 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-23 16:31

借:銀行存款 貸:其他應收款——XX

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快賬用戶4944 追問 2024-01-23 16:32

那這個其他應收款和什么對沖呢

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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:44

同學不掛往來 借銀行存款 貸營業外收入

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快賬用戶4944 追問 2024-01-23 17:13

這是我們交了,對方又還給我們了,老師,你看下我最開始寫的內容

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齊紅老師 解答 2024-01-23 17:21

就是這個本來就不是你們的費用 ,你們做了稅金及附加,這個費用 本來就不是你的

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快賬用戶4944 追問 2024-01-23 17:28

這個是我們的,我們單位項目上的,有兩套賬

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齊紅老師 解答 2024-01-23 17:29

那項目就不應該再把錢給你們了呀

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快賬用戶4944 追問 2024-01-23 18:38

他的項目獨立核算

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齊紅老師 解答 2024-01-23 19:41

那既然獨立核算就不是你們的費用,是獨立項目的費用,所以你們前期做了費用,后期就是營業外收入

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借:銀行存款 貸:其他應收款——XX
2024-01-23
借稅金及附加10,借管理費用-10
2022-07-11
借稅金及附加借管理費用負數。
2022-07-11
借應交稅費,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤?
2021-03-20
直接做借:稅金及附加 貸:銀行存款
2023-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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