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16年計(jì)提印花稅分錄:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。然后實(shí)際繳納的時候科目錄錯了,分錄是借:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款。請問下現(xiàn)在怎么更正如何操作分錄如何寫?

2021-01-15 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-15 11:40

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤

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快賬用戶1126 追問 2021-01-15 11:49

收到19年多繳納的企業(yè)所得稅怎么登錄分錄?

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齊紅老師 解答 2021-01-15 11:50

借銀行存款? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)? 貸利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶1126 追問 2021-01-15 11:52

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅科目貸方有余額怎么調(diào)平科目?

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齊紅老師 解答 2021-01-15 11:53

同學(xué),你好,這個是不是當(dāng)時計(jì)提多了呢?如果是應(yīng)該在你工資表里少計(jì)提個稅達(dá)到調(diào)整的作用。

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快賬用戶1126 追問 2021-01-15 14:01

分錄如果寫呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-15 14:05

同學(xué),你好,這個不是寫分錄調(diào)了,是你工資表進(jìn)行調(diào)了 如你上期工資表計(jì)提10元,那應(yīng)交個人所得稅貸方有余額10元,實(shí)際交了6元,那你貸方還有4元的余額,所以你下期工資表你應(yīng)該計(jì)提11元,你就減個4元11-4=6元,你只計(jì)提6元,你交11元,這個借貸就平了。

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快賬用戶1126 追問 2021-01-15 14:07

但是這個數(shù)據(jù)是以前年度的了,18年19年的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2021-01-15 14:21

同學(xué),你好,你要是不想調(diào)了,直接做個管理費(fèi)用沖了他就可以了。放到管理費(fèi)用-其他

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快賬用戶1126 追問 2021-01-15 14:28

那這樣是直接調(diào)整數(shù)據(jù)嗎?會有什么稅務(wù)風(fēng)險不?分錄摘要怎么寫好呢?還有需要納稅調(diào)整不

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齊紅老師 解答 2021-01-15 14:29

同學(xué),你好,就寫多計(jì)提的個稅沖平就行

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快賬用戶1126 追問 2021-01-15 14:31

年度匯算需要納稅調(diào)整嗎?附件怎么弄才好

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齊紅老師 解答 2021-01-15 14:32

同學(xué),你好,不用的,這個本來主不是管理費(fèi)用以前多計(jì)提的,金額不大,微調(diào)一下。

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快賬用戶1126 追問 2021-01-15 14:34

19年的數(shù)據(jù)累計(jì)到現(xiàn)在有7千多呢,就就直接這樣調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-15 14:44

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 同學(xué),你好,可以這個分錄,把以前年度的損益調(diào)整了,把期初未分配利潤調(diào)一下。

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快賬用戶1126 追問 2021-01-15 14:45

期初未分配利潤調(diào)一下。如何調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-15 14:46

同學(xué),你好,這個直接改期初余額資產(chǎn)負(fù)債表就行了

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快賬用戶1126 追問 2021-01-15 14:51

不明白在哪里修改?老師

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齊紅老師 解答 2021-01-15 14:53

同學(xué),你好,這個就是直接修改你的資產(chǎn) 負(fù)債表的期初余額,未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)這兩個科目

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