你好,這個是不沖突的,可以這樣做
老師,請問一下,出口企業,增值稅是零稅率的,然后費用開了專票回來,我去年勾選的時候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉出,但今年的勾選系統變化了,然后我就直接點不抵扣勾選,但在第二個月的時候,這張發票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
老師,假如進項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉出來50萬 借:應交稅額-應交增值稅-進項稅額 50 貸:待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發票了,這么做對嗎?
老師,請問,我在上個月報增值稅的時候,賬面做了兩筆進項稅額轉出(入賬福利費,發票開的是專票),申報增值稅的時候也填了進項稅額轉出,但是我上個月在勾選認證發票的時候,忘記勾選那兩張發票了。請問,我可以在這次勾選認證發票的時候勾選那兩張發票嗎?
老師,在4月份收到原料發票,我已做入庫處理。5月的時候申報稅務時,進項稅額已作勾選抵扣增值稅處理了。到6月的時候,供應商把這張發票紅沖了,我現在該怎么做賬?
老師12月份做11月份的賬目的時候,因為發票已經抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時候就多入賬了兩張進項稅發票,那我把這兩張進項稅額放到帶抵扣進項稅這個科目行么?12月份在從待抵扣轉到進項稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個待抵扣科目用了不符合稅務局規定么?我就是認證發完了發票,發現了遺漏了兩張進項發票,因為不想讓應付賬款有暫估。
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎