你好!可以的。只是一般不建議這樣。
老師,你好,我想請問一下,中級會計實務綜合題里,要求判斷并且調整分錄的大題。回答不正確可以得分嗎?在做新的分錄時,收入的分錄寫對了,但結轉成本的分錄寫錯了,可以得一半的分數嗎?謝謝老師
你好,老師。請問,我做收入的時候,主營業務收入和營業外收入,可以寫在一張憑證上嗎?
建筑行業成本結轉問題 我看原來的會計在做成本結轉和確認收入的時候沒有分項目,全部做在統一的主營業務收入 工程收入里面,請問這樣可以嗎?
老師,你好,我想問一下做會計分錄時,確認收入和結轉成本可以做在一張憑證上嗎?
確認收入結轉成本可以做在一張憑證上嗎
運輸公司的成本都有什么
做企業所得稅匯算清繳,問題是工資薪金支出包含什么?比如我是乙方,是勞務派遣人力資源行業公司,給甲方開具5%的差額發票還有6%的服務費,那我的其他應付款/還有銷售費用下的工資算嗎? 開5%的工資代收代付的記到其他應付款了,開6%外包的記到銷售費用下,自己人記到管理費用下
投資新創企業,取得的收益需要繳納什么稅種?
老師您好,我想問一下,我接了一家賬,2021-2024的資產負債表兩邊金額大部分都不相等,2023年之前年報都報了,現在2024年年報未報,我現在就調2024年的賬行不行,那之前的賬兩邊不平怎么辦,是小企業會計準則
長期股權投資,什么類型的企業分紅可以免稅?
老師,請問未交增值稅登哪?
老師您好,計提所得稅后發現上個季度交的所得稅稅金額高于本月計提的金額就不用交所得稅了,老師那本季度應交稅費應交所得稅的金額怎么處理
早上好,老師!就是公司的一個技術員這個月離職了,但是公司需要他的證書,還買著社保,需不需要申報個稅?
購入商品時: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款, 將外購商品用于應酬時 借:銷售費用-應酬費 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。增值稅不抵扣,所得稅如何視同銷售報稅。
煙酒服裝鞋帽能入費用嗎?
為什么?是銷售收入做一張憑證,然后再接著結轉成本再做一張憑證嗎?
你好!因為有的軟件,多借多貸會引起計算錯誤。
其實是可以這樣做,只不過是最好分開做是嗎?
你好!是的。所以說可以做,只是不建議
之前公司沒有賬,現在我按照銀行存款還有存貨現金作為期初數據建賬套,然后借貸不平用利潤分配來調,請問后面我要怎么把利潤分配調成準確的呢?
你好!這個調不了,之后的都只能以這個為基礎,你想要精確點也只能說以后期間的可以算準。
就是說以后利潤分配把最開始調整這個虛擬的數減掉也是可以的是嗎?
你好!計算的時候減掉就是后面期間的利潤了。
老師,我想問一下,我現在按2月底的銀行存款建賬,之前的同事沒有做賬,然后2月份付供應商的款多付3月份退回來了,我要怎么做賬呢?
你好!對于之前的業務的數據,調節的時候都計入營業外收支。
需要調節之前的業務,一律都用營業外收支嗎?像我現在這種情況不能計入其他應收款嗎?
你好!你入其他應收款,貸方入什么呢?
那我需要調節以前的業務都用營業外收入來調,另外我們公司很多銷售都不開票不繳納稅款的,那樣我收款做賬的時候還需要貸:應交稅費應該增值稅嗎?
你好!在稅務上是要確認收入和稅費的。
如果是內賬的就可以按實際來做賬是嗎?
你好!是的。就是這個意思。
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了。