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房地產開發企業,結轉收入做了成本暫估,分錄是 借:開發產品 貸:應付-暫估(不含稅) 現在該合同結算了,結算金額小于應付-暫估,分錄怎么沖回減成本?年末一次性沖減還是合同結算時就沖減? 若結算金額大于應付-暫估,又怎么做分錄?

2021-02-10 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-10 15:02

借,應付~暫估 貸,開發產品 然后 借,開發產品 應交稅費 貸,應付

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齊紅老師 解答 2021-02-10 15:03

暫估全部沖,然后做一個金額正確的數據

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快賬用戶2469 追問 2021-02-10 15:04

結算金額大于和小于應付-暫估都是這么做嗎?

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快賬用戶2469 追問 2021-02-10 15:05

那這樣子的話我的開發產品有余額,不管嗎?

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快賬用戶2469 追問 2021-02-10 15:34

老師,我是從借方沖的開發產品,這樣如果暫估多了的話,我的開發產品就是借方負數,期末我怎么處理呀?

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齊紅老師 解答 2021-02-10 15:41

你這個有余額,就是你正常發生的開發成本,你后面銷售的時候結轉出來了。

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相關問題討論
借,應付~暫估 貸,開發產品 然后 借,開發產品 應交稅費 貸,應付
2021-02-10
您好 借:應付賬款—暫估 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2021-01-18
你暫估和發票不含稅的金額是一樣的,可以
2023-12-15
你好,第一個是正確的,第二個如果是大于暫估的話 可以的,但是你調增之后有盈利的需要交稅,才做你第二個計提企業所得稅的分錄,如果調增之后不需要交稅的話,第二個分錄就不用做了 只需要做借利潤分配,未分配利潤負數 貸庫存商品負數就可以 第三個如果是你需要退稅的話,能退回來的可以。
2023-04-17
同學你好 匯算清繳之前沒有來發票就要調增
2024-05-27
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