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科目余額表上面嗎掛賬就掛了應收賬款,這些應收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說我未收回來的錢,但今天跟老板核對呢,因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的,然后現在我們自己收回來做,那就跟老板核對呢,他就說這些錢早就已經收回來了,那么我這個賬是不連續的,我從他們那邊倒過來的話,只能導到2020年的,前期他們可能是線下的,我這邊也沒有底,我現在要把這些應收賬款沖銷掉怎么沖銷呢?

2021-01-22 17:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-22 17:37

科目余額表在應收的借方,你收回來錢 借銀行或是現金 貸應收賬款

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科目余額表在應收的借方,你收回來錢 借銀行或是現金 貸應收賬款
2021-01-22
收到捐款應計入 “營業外收入”,原計入 “其他應收款” 導致賬實不符。 調賬方法: 企業會計準則: 借:其他應收款(紅字),貸:以前年度損益調整(營業外收入)(藍字); 借:以前年度損益調整(所得稅費用),貸:應交稅費 - 應交企業所得稅; 借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。 小企業會計準則: 借:其他應收款(紅字),貸:營業外收入(藍字)。
2025-01-02
同學您好,那最好是根據現在實際的盤點數據作為期初余額
2021-08-22
首先,明確當時的對沖處理: 當時子公司股權轉讓,系統賬對沖結清,說明在那個時點,對相關的應收賬款和應付賬款進行了處理,認為該業務已經完結。 現在收到貨款的賬務處理: 由于之前的對沖處理可能已經將相關科目清零,現在收到貨款,可以先確認這筆貨款的性質屬于以前未結清業務的后續收款。 可以做以下賬務處理: 借:銀行存款(收到的貨款金額) 貸:營業外收入(或其他合適的科目,視具體情況而定,因為這屬于意外的收入,不屬于正常經營活動產生的收入,也可以考慮使用以前年度損益調整科目,如果涉及調整以前年度的財務報表)。
2024-11-05
您好 利損就是比如應收13450,50是抹掉的零頭 根本就沒有收到錢 不可能用現金去沖的 只能 借:庫存現金 13400 借:財務費用(營業外支出) 50 貸:應收賬款13450 不然老板卡里的余額肯定不對的
2024-04-05
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