同學您好,那最好是根據現在實際的盤點數據作為期初余額
你好,我想請教一下,就是我們公司有遇到一個問題。他們股東呢,對于他們那個,因為分紅。有的股東多,有的股東少拿了,然后我們就聘請了外面的那個會計所的來進來審計。那我們審計出來,因為公司嗎?走賬會比較混亂。它有一些都是從那個大股東的賬戶上分紅啊,或者說工程款,這些都是從大股東的賬戶上走出去。走出去,到其他股東,或者說其他公司的。那項審計這一塊呢,就認為說。他們一直說強調審計的什么主體原則,獨立性原則。就沒有把我們這一塊兒審計進去,他認為說這一塊的費用,不應該記錄到公司的賬目中。然后他實際出來,就導致說我們利潤很高,那像這種是怎么樣的呢?
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應收賬款,這些應收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說我未收回來的錢,但今天跟老板核對呢,因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的,然后現在我們自己收回來做,那就跟老板核對呢,他就說這些錢早就已經收回來了,那么我這個賬是不連續(xù)的,我從他們那邊倒過來的話,只能導到2020年的,前期他們可能是線下的,我這邊也沒有底,我現在要把這些應收賬款沖銷掉怎么沖銷呢?
老師,就是我們可能會接到一個外帳,但是前面那個外賬會計,他好像所有的賬戶記賬憑證都是沒有的,然后他那個報稅純粹就是看心情報的,就是抵扣進項進來,然后他就當月全部都給他抵扣掉了的,但是我們實際上我看了一下他銀行的收入。收進來了,有可能當月沒開出去的票是有的,然后原來那個之前的會計跟我們說,他說他的應就是應收賬款余額也是為零的,那這種賬,如果接過來的話,后期要怎么怎么起步呢。
老師,我現在想咨詢一個問題哦,我們現在有個公司,他是這樣子,就之前所有的報稅工作嘛,都是有一個人在做的,但是他做這些東西全部都是沒有賬目的,然后就是什么來著,我突然講不來了,就是他報稅是怎么報的呢?就是開出去多多少銷項,然后進項金額多少就這樣抵扣掉就完了,就什么都沒有的。
老師,就比如說我爸爸以前他們就是做生意注冊了有一個公司,然后后來他們沒有開發(fā)票,沒有什么業(yè)務,然后他就就過戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現在我暫時沒什么用,然后我的意思就是現在有一個零申報,意思就是這種的你沒有什么業(yè)務,你為了保這個公司,他這種的話叫什么零申報是吧?我的意思就這種的話,我自己應該怎么操作?就是好像是每個月要去銀行打一下那個對賬單什么的,然后自己需要就要去在那個什么稅務局什么申報什么的嘛,然后因為今天他們他們說還有一個什么盤,我不知道那個拿回來應該怎么操作?
廣發(fā)銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發(fā)還是應發(fā)
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發(fā)票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發(fā)票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續(xù)費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?