同學你好,人已經離職,相應的賬務需要根據實際情況進行結清,或進費用,或進壞賬
老師,公司今年貸款了500萬,現在賬上在老板名下的其他應收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現在還錢是從賬上走的,我記得其他應付款跟其他應收款里了。現在就是賬上其他應收有借方余額,跟其他應付也是借方余額合計大概也有400萬,現在老板的名下其他應收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師您好,我們公司是一般納稅人監理公司,給掛靠的注冊監理師付款的時候借:其他應收款,貸:銀行存款。然后就做成工資表往回沖了,分錄是借:勞務成本-人員薪酬,貸:其他應收款。但是有些人的最后到離職就沒有沖平,導致其他應收款貸方還有余額,現在我怎么將賬務調整才能調平呢
老師您好,我是一般納稅人工程監理公司,我們公司有好幾個人是按年付監理總監費的,也就是一次性在年初給8萬,做到其他應收款,然后按簽訂的合同2年平攤,做成工資表的形式,沖其他應收款,這樣就是在這些人合同終止的時候應該是平攤萬賬是平的,但是實際我的賬上我發現這部分人其他應收款不平,有的借方有余額,有的貸方有余額,老師我現在需要將這些人的余額調平,現在應該怎么做呢,就是這些人也已經離職了,我一直也不能在賬上就這么掛著
老師您好,我是一般納稅人監理公司,我們公司有幾個掛證人員,當時給這些人付掛證費的時候做了借:其他應收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票,然后我們一直是做成工資的,借:勞務成本-工資。貸:其他應收款。現在有幾個人員掛證到期了,然后我當時沒有算合適導致現在其他應收款借方有余額,也就是我算的時候少算了,沒有沖完,我現在這個余額怎么調整合適呢老師
老師您好,我是一般納稅人監理公司,公司有個員工因為在工地上鬧事,然后他的工資扣下一直沒有發放,現在離職一年多了,然后是其他應收款貸方一直有余額,老師這種的現在應該怎么調整呢
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
是的老師,但是我現在不知道怎么做分錄
老師您好,我的意思就是現在調整的分錄不太會寫,麻煩您指導一下,謝謝老師
借方有余額的,說明之前付出去的還沒來得及轉銷,那么直接進費用,借管理費用 貸其他應收款
貸方有余額的是怎么回事,你得看一下
貸方應該是當時沒有分配合適,多沖了工資
如果是多沖了的,那很簡單,就沖回就可以了,借其他應收款? ?貸管理費用