同學您好,分錄如下 借:管理費用等(根據實際部門) 8500 貸:應付職工薪酬 8500 借:應付職工薪酬 8500 貸:銀行存款 7831.5 其他應收款-社保 418.5 其他應收款-公積金 250
老師,我公司員工十一月份發員工十月份工資7300,還另外幫他承擔公司部分社保費1000,個人部分社保費200。那我怎么計提他的工資,發放的分錄。計提社保分錄,繳納社保分錄,計提個稅分錄,繳納個稅分錄,請老師把數據套進去,一樣辦我具體解答一下,謝謝老師
我公司就兩個人,一個退休的工資4000不用交社保,還有就是我自己4500.每月社保個人部分418.5.公積金個人部分250,請問我該怎么做分錄?計提跟實際發放的具體分錄,請老師幫我寫一下,謝謝
老師,我這個問題有點復雜麻煩哪位老師能幫我解答一下 謝謝 1.應發工資6000,社保單位部分是792.13,個人部分是360.06(總社保是1152.19) 公積金個人和單位分別是83元(總公積金是166) 假如個稅按照30元。我這些計提 和發放分錄分別怎么做呢 2.和上面數據一樣,我怎么做一筆分錄呢 還請哪位老師麻煩幫我解答一下哈 謝謝
老師,我在會計問中看到關于工資、社保、公積金還有個稅的計提分錄是這樣的,請問:①這個是不是先計提,后發工資,再交社保、個稅、公積金的分錄 ②“上月計提之后,下月先交社保、個稅、公積金,后發工資 和“上月計提之后,下月先發工資,后交社保、個稅、公積金”的分錄是不一樣的?如果不一樣,分錄分別是什么?謝謝
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借:管理費用一社會養老保險(公司承擔部分)。貸:其他應收款一社會養老保險(個人部分)。貸:銀行存款。四月份發放三月份工資的時候。做分錄借:應付職工薪酬一工資(應發數)貸:其他應收款一社會養老保險(個人承擔部分)應交稅費一應交個稅貸:銀行存款。我之前是不計提工資和社保、公積金費用的,請老師指點一下,謝謝!
老師好,24年12月少計提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現在如何補提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團是什么意思?電子稅務局上的
有以前年度取得一張進項普票,兩百多塊錢,當時進的管理費用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經調整,請問如何進行賬務處理呀
管理不善進項稅額要轉出所以加 5200 對嗎?
2024年的餐費發票現在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結算狀態是待結算,視頻號平臺還沒有把傭金轉入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
當公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當時已經抵扣,現在五月份對方作廢了這張發票,我們賬務和稅務怎么操作?新開的發票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業部嗎?
老師我是小規模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬