同學你好 1.借管理費用等6000 貸應付職工薪酬-工資6000 2.借管理費用等792.13+83=875.13 貸應付職工薪酬-社保792.13 貸應付職工薪酬-公積金83 3.借應付職工薪酬-工資360.06+83+30=473.06 貸其他應收款-個人社保360.06 貸其他應收款-個人公積金83 貸應交稅費-應交個人所得稅30 不建議做一筆分錄。
老師我們有兩個員工休長假了不發給他們工資了。社保給他們上他們自己出錢這個做憑證我該怎么做呢?要和正常發工資上社保的員工一起計提社保嗎?我不知道該怎么辦了,分錄怎么寫。 一月份的應發工資是109906.72.2月7號是發工資102569.71.個人社保銀行扣款合計金額是7997.8.單位合計扣款是22737.72. 個稅2月繳納247.26.其中包含沒有工資的兩名員工的社保個人和單位部分。老師一月份我還怎么做計提分錄呢?老師麻煩指導的時候把數據給我帶上不然我看不明白謝謝
我們單位交工會會費。分兩步走的。 第一個憑證是繳納公司部分的金額為8120; 第二個憑證是單位替員工繳納的個人應該承擔的部分(公司先交,然后再從工資扣出來)金額為1622 10。 然后上面這兩個憑證我怎么做會計分錄?謝謝老師,麻煩老師按兩個憑證并加上金額幫著解答一下。萬分感謝
老師,我們公司為每位轉正以后的員工交公積金,員工承擔500元,公司承擔500元;其中有一名剛剛入職的員工還沒有轉正,但是想自己承擔1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請問我們計提公積金和計提工資時的金額分別應該是多少呢?我們工資表上的工資總額是500000,個人支付的社保部分總額是150000,個人支付的公積金部分是17350(包括新入職員工自己承擔的1000元),請問計提工資和公積金的分錄的分別怎么寫呢?這1000元的實質是什么?
老師,請問算一個人的個稅應該怎么算。 每月應發數7577,單位公積金是1231,免稅收入是675,代扣部分是養老醫保2060.45,代扣公積金是616,取暖費3920,考核獎18000,精神獎11229,雙擁獎11229,年終獎3617。如果把獎金和收入合在一起怎么算。分開怎么算?我以前沒有算過稅,請老師按這個數字幫忙算下,我參照學習下。謝謝!
我們是人力資源公司,給對方建筑公司代發工資社保等,但是這個月我們開票后,他們不經過我們賬戶了,用他們的農民工專戶發工資了,只把管理費用和單位社保部分轉來了(單獨開的一張發票),個稅讓員工自己轉到我們公司賬戶上,這個分錄應該怎么做呢?求解答感謝老師,一定請看清問題謝謝
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
謝謝老師
不客氣,希望能夠幫到你