你好,這個是不是他屬于免稅項目
老師 我是小規模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點普票,我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點申報時提示我頁面數據已發生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數據也沒有了,這種情況我應該怎么辦
增值稅(一般納稅人)主表,第30行,本期繳納上期應納稅額,忘了填寫,因為申報表不是自動代入的,但是申報成功了,到下下個月申報時候才發現不對,怎么辦?可以申報時候自己改么,落下的可以填在表中其他位置么?
老師我看了一下利潤表,營業收入是87925,他為什么填到了增值稅納稅申報表第12行,不應該填到第10行么,19行本期免稅額寫的2637.75,這個數是根據什么填寫的呢
增值稅附表三2月份申報表是抄稅后自動申報的,第3列與第4列是本期發生額。到3月份申報表的時候,必須讓填寫3、4列本期發生額,不然不讓保存,所以我填寫了。這個月申報4月份的時候,發現不再提醒之前數據的問題,我就填寫了第一列,本期發生額。但是我知道該表第3列與第4列不應該填的,第六列期末余額不應該有數。怎么辦?因為不影響主表數據,可以不修改嗎?對后期有影響嗎?
老師,我們是小規模納稅人,一季度只開了一張發票,金額197,開成了免稅的了,應該是開1%的發票,申報增值稅的時候應該怎么申報,引導式填報的時候,增值稅申報表里第9行第10行金額是197,第19行本期免稅額自動出來了個5.91,按引導式申報對嗎,感覺不對呢,請老師幫忙看看
個稅一年收入不達12萬免個稅是嗎?
運輸公司的進項油費和通行費進行抵扣了,沒有記入成本,怎么寫會計分錄
老師,我們是一般納稅人,從農戶手里直接收的水果,看的免稅普票,怎么抵扣
樸老師,問一下個稅代扣代繳手續費退稅,具體分錄怎么做的?
運輸公司的通行費油費進項票抵扣稅額了,不計入成本可以嗎?
老師,請問我們注冊資金是10萬,還差1000沒有實繳到位,我們給銀行貸款200萬,貸款利息支出,扣除比例怎么算啊
郭老師,我們注冊兩個人的有限公司,我要選1130有限責任公司,還是1152有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
之前的課程回播在哪里
公司半年沒有經營收入了,偶爾有交際應酬費用入賬,可以嗎
個人代開勞務發票要交什么稅呀?
這個根據哪里填的呢,之前的會計填寫的,我要在哪里找呢
營業收入是87925,他為什么填到了增值稅納稅申報表第12行,不應該填到第10行么
這個是你企業的收入,你們是免稅企業嗎?
老師我們是小規模納稅人,教育培訓行業,我們類似于補課班,有相關的免稅政策么
你好,疫情期間的生活服務是免稅的