你自已的電腦是改不了的,你可以上大廳去,讓大廳的人員在他們的電腦上幫忙修改,你只需提供正確的數(shù)據(jù),讓他們確認后,他們就會幫你改過來,這個是沒有別的辦法的,只能他們改啦!
增值稅(一般納稅人)主表,第30行,本期繳納上期應納稅額,忘了填寫,因為申報表不是自動代入的,但是申報成功了,到下下個月申報時候才發(fā)現(xiàn)不對,怎么辦?可以申報時候自己改么,落下的可以填在表中其他位置么?
增值稅附表三2月份申報表是抄稅后自動申報的,第3列與第4列是本期發(fā)生額。到3月份申報表的時候,必須讓填寫3、4列本期發(fā)生額,不然不讓保存,所以我填寫了。這個月申報4月份的時候,發(fā)現(xiàn)不再提醒之前數(shù)據(jù)的問題,我就填寫了第一列,本期發(fā)生額。但是我知道該表第3列與第4列不應該填的,第六列期末余額不應該有數(shù)。怎么辦?因為不影響主表數(shù)據(jù),可以不修改嗎?對后期有影響嗎?
老師,我們上個月申報期前納稅申報時在增值稅申報表里填了未開票收入,月底開了發(fā)票,目前申報上個月的報表時,在未開票收入填負數(shù)填不了,那這個怎么填呢,因為應納稅款上個月已經(jīng)生成了,這個月申報時已經(jīng)抄過稅,那銷項稅額又自動帶到了表一里,這樣主表又會有這個銷項稅了。準備填好到大廳申報去
刷pos機到公戶怎么做會計分錄
你好出售鮮牛肉80一公斤需要交一塊錢的稅點這是為什么
法人的朋友甲開了一個香港公司a,一個大陸公司b,他用我們法人公司C的名義出口貨物,從法人的朋友公司b進貨,賣給A, 然后一直是采購價大于售價, 全靠退稅盈利了? 他說貿(mào)易公司全靠退稅活著了 這個有問題嗎?
1-5月份工資不申報,等匯算清繳的時候再申報可以嗎?
老師好,24年的發(fā)票還能用嗎
請問開勞務發(fā)票,需要提供哪些相關(guān)資料
你好,老師 短期投資款利息收入計入哪里?
你好老師,為什么我算了兩三次,管理費用的發(fā)生額是42656.81和老師給的答案對不上啊?其他數(shù)據(jù)也沒錯
月底進項稅額進項認證時的會計分錄下面,附什么資料,如果有抵扣聯(lián)是附在這個憑證后面還是增值稅申報進項抵扣匯總表的后面
老師 請教個問題 研發(fā)部購買的儀器 3臺才一千4這個還需要入固定資產(chǎn)嗎