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老師,我們是小規模納稅人,一季度只開了一張發票,金額197,開成了免稅的了,應該是開1%的發票,申報增值稅的時候應該怎么申報,引導式填報的時候,增值稅申報表里第9行第10行金額是197,第19行本期免稅額自動出來了個5.91,按引導式申報對嗎,感覺不對呢,請老師幫忙看看

2023-04-04 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 09:46

你好,它是按照3%來算的,沒有問題,可以。

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你好,它是按照3%來算的,沒有問題,可以。
2023-04-04
合計銷售額超過30萬沒,沒有就不含稅銷售額填寫10欄就可以,
2021-01-05
您好,是的,根據開票的不含稅金額*2%來填,另外還需要填附表 增值稅減免明細表
2020-10-14
你好只有普票 不超30萬 不需要填寫減免表的 直接申報就可以
2021-01-07
你好,開了一張3個點普票也是填寫在10欄,都是不超過30萬元,填寫減免稅的,
2020-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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