你好,開了一張3個點普票也是填寫在10欄,都是不超過30萬元,填寫減免稅的,
老師 我是小規模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點普票,我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點申報時提示我頁面數據已發生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數據也沒有了,這種情況我應該怎么辦
老師,我們是家小規模企業,這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應該填 應征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數 是嗎?然后根據最新政策,一個季度45萬以下收入的小規模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額,這個是什么?我應該填哪個?
老師好,我是小規模納稅人,本季度開了勞務派遣發票,有專票也有普票,本季度沒超30萬,開專票發票上不含稅銷售額為159573.47元,稅額為57.28元。象這種申報,附列表資料一填寫后。主表第5行:增值稅專用發票不含稅銷售額是怎么填寫的呀,按理說是按專票開的全部收入/1.05=金額,可填寫上去不行,要按發票上不含稅收入填寫數據
老師,有關于季度企業所得稅申報有關于A201020資產折舊,攤銷表的有關填寫,老師,我是第三季度填寫的此表,但是這次填寫的時候出現了一個問題。就是我第二點一行的第六列的數值了第三次第第三季度申報的值,所以我的申報表出現了錯誤,我想咨詢的就是填此表的時候,是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫的話,都是要填寫本年度的納稅調整額,舉例說明一下: 老師是這樣子的,我不是購買的設備,假如了一共是100元,第三季度的時候折舊了10元。之前填寫的數據就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的時候不是又折交了十元,我現在填的數據是100.20.20.100.80.80系統就顯示錯誤了。老師,這樣的話,我第三季度,第四季度分別填寫什么數據呢?
老師,我這個老板這個戶,第一季度經營所得個稅他申報的不對,也來不及更改了,第一季度他沒開票,增值稅申報是正確的,第一季度經營所得估計隨便填寫的,金額應該是幾萬,我也看不到,第二季度經營所得我申報的,收入總額低于5萬提示比上季度低,收入總額我就填了五萬,成本填寫了30000,利潤就是20000,就是系統里其實就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6,一月份到9月份六開了些三張普票,像這種情況是,1到9月份分錄該怎么做呢,具體怎么調整呢,第二季度經營所得不是我申報的,不知道具體數據
如果一年開一百萬 只能是查賬征收吧 每個月分開開 票 增值稅不用交 要交個稅吧?有成本和費用的話 就可以降低個稅吧。比如每月開票15萬,有五萬成本,季度交稅是按照20%吧?(15萬-5萬)*20%—速算扣除數 這樣算嗎?
老師好,公司出售自用的固定資產汽車,結轉完之后是凈收益,賬務處理做分錄入營業外收入,但我們申報增值稅申報表不是做了不開票收入嗎,那我現在利潤表上的收入與增值稅申報表上收入不一致,有什么影響嗎,
老師 形成的留抵稅額 賬上放到未交增值稅里對嗎?
老師:房地產公司出售房屋給個人契稅由誰來繳納
老師,企業所得稅匯算清繳的時候,需要補交企業所得稅的會計分錄如何做呢
老師您好,我一般納稅人的公司,現在是沒有工資開銷,0申報,銀行流水也沒有,財務軟件憑證該怎么做賬呢?
老師,請問個人借款給公司,利息大概收多少合理?請問個人要納稅嗎?
貿易企業一般納稅人從小規模納稅人購進3%農產品專票怎么抵扣?
我如果是房東,個人收到出租房屋的租金多少金額之下是免稅的?
請問股東實繳的注冊資金100萬如果日后要注銷公司,假設不欠任何債務,賬戶上的余額200萬的余額是不是注銷是退回這100萬實繳的注冊資本不用繳納個稅?
嗯?老師3個點這個我們不用交稅嗎? 我以為這個是需要照章納稅的 那我填寫完差額扣除的附列資料,申報表上直接再加上3%的數額嗎?
你好,差額部分季度30萬以下免增值稅,
可是有張票不是差額的,是3個點普票,加在一起也沒有超過30萬
加在一起也沒有超過30萬不用繳稅,免征