你好;? 含稅銷售額 是含稅的金額; 不是不含稅的金額; 你寫含稅金額進去 是提示錯誤了嗎
老師,比如小規模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發票的不含稅銷售額是5萬,稅額500元,在稅務局代開增值稅專用發票的不含稅銷售額3萬,稅額300元,都是1%的稅率,這樣怎么填寫增值稅申報表呢?
老師。你好。我公司5%稅率小規模納稅人。 請問附表5%表中填寫的是普票+專票的數據還是只填寫專票部分的數據? 如果填寫專票的數據16欄不含稅銷售額是數據是系統帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對應的上稅控盤發票統計資料專票銷項稅額。 普票因為沒有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統計表的銷項稅。請問普票差額征稅這部分應該填在哪個位置?
老師好,我們是一家小規模納稅人,但是因為客戶需要專票我們就在網上申請的代開增值稅專用發票。那后面填寫增值稅報表的話,是不是代開的部分就要寫在第一欄“應征增值稅不含稅銷售額”這里?開普票免稅的部分寫在“免稅銷售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫在“本期免稅額”里面?
老師,小規模納稅人,建筑行業,第四季度開專票100萬(含稅),開普票免稅90萬,取得分包免稅普票95萬,填寫申報表時一窗式票表比對不通過,您看看是哪的問題? 附表一,應稅行為3%,本期發生額95萬,本期抵扣額95萬,全部含稅收入100萬,不含稅銷售額8萬 主表 增值稅專用發票不含稅銷售額填寫8萬,其他免稅銷售額填寫90萬,自動帶出本期應納稅額2000多 您看看哪里填寫有誤??
老師好,我是小規模納稅人,并且有二種稅率,一個是清掃保潔按1%,另一種是差額征稅5%。第三季度開了1%增票不含稅銷售額為:160183.14元,普票1%稅率開了藍字發票金額為:136386.17元,紅沖上個季度普票金額為:-304584.75元。并且開了其他增值稅發票不含稅銷售額稅率5%的941874.2元,本期扣除額為:935445.63元,則應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)為6428.57元,想請教一下,如上是不是第三季度也沒超30萬,可享受免稅政策呀
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
主表是說填寫增值稅專用發票不含稅銷售額呀
你好; 你吧表格截圖來看看? ? 具體什么欄次 圈下?
老師它這專用發票不含稅銷售額是填寫發票上開出來的金額嗎?還是用發票開出來含稅收入再/1.05的數據呀。
你好;? 是的; 這個地方是 看發票的不含稅金額就行;? ? 看發票就行 ;?
可看會計學堂課程,老師講的記得是按含稅收入/1.05得出的數據填寫的呢。老師,有點暈了。
比如含稅是100 ; 你 不管是看發票的不含稅金額還是看100除以1.05 ; 正常金額是一樣的??
老師,不會呀。含稅100,差額征稅是80,那發票不含稅金額為:99.05,稅額:0.95; 按含稅100/1.05=95.24 稅額:4.76
我記得當時學堂老師講的,安保公司例題21000元收入,不含稅應該填寫20000元而不能填寫發票上的不含稅那個金額呢。(老師別見怪,因自己剛接觸,知識而不廣,進入死胡同了。)
你好; 忘記了; 你是差額征收 ;我想成全額去了 ; 差額按照含稅除以1.05去弄哈??
按老師意思,主表填寫增值稅專用發票不含稅銷售額應該是含稅除以1.05去填寫數據,對不
你好;? 是的; 就按照這個含稅金額 除以1.05來考慮計算??
好的,謝謝老師。(或許這次本公司一部分開了普票勞務派遣,還有一部分是增值稅勞務派遣的原因吧,如果按咱這種方式計算填寫,提示稅務系統匯總按發票不含稅收入不一致,按發票上不含稅填寫就能申報)
你好; 正常差額征稅是按照含稅金額 除以1.05來考慮計算? ;可能是系統原因? ;明早再試試;