附表一,應稅行為3%,本期發生額95萬,本期抵扣額95萬,全部含稅收入100萬,不含稅銷售額8萬 您這里計算有錯誤吧
老師,您好!我公司是小規模納稅人,本季度開11萬多的普票,增值稅及附加稅申報時,是不是直接填寫在:小微企業免稅銷售額,也就是第10行?因為是按1%的征收率開的發票,是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢?
老師,我們是家小規模企業,這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應該填 應征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數 是嗎?然后根據最新政策,一個季度45萬以下收入的小規模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額,這個是什么?我應該填哪個?
老師好,我們是一家小規模納稅人,但是因為客戶需要專票我們就在網上申請的代開增值稅專用發票。那后面填寫增值稅報表的話,是不是代開的部分就要寫在第一欄“應征增值稅不含稅銷售額”這里?開普票免稅的部分寫在“免稅銷售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫在“本期免稅額”里面?
老師,小規模納稅人,建筑行業,第四季度開專票100萬(含稅),開普票免稅90萬,取得分包免稅普票95萬,填寫申報表時一窗式票表比對不通過,您看看是哪的問題? 附表一,應稅行為3%,本期發生額95萬,本期抵扣額95萬,全部含稅收入100萬,不含稅銷售額8萬 主表 增值稅專用發票不含稅銷售額填寫8萬,其他免稅銷售額填寫90萬,自動帶出本期應納稅額2000多 您看看哪里填寫有誤??
公司小規模納稅申報 本月開具一張普通發票,不含稅金額1萬元,開具的稅率為1%,稅額100元,價稅合計10,100元。 填制小規模納稅人申報表時自動顯示,第十欄小微企業免稅銷售額1萬元。第二十欄小微企業免稅額300元。 問題:我開具的發票稅率為1%,免稅額是100元。而申報表上免稅額是300元,是否要在增值稅減免稅申報明細表上填寫200。?
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
老師,我只是提供一個大概的數,這是準確的數字,您看看我哪里填的有問題?
好的,您稍等,我看看
還有這個
您好,您這張表的計算是沒有問題的
但比對不通過
我看了一下,表格填寫沒錯誤,稍等再看一下你新發的這個問題
取得分包免稅普票95萬,您取得的分包款發票是免稅發票嗎
您前面都說了取得分包發票是普票免稅的,怎么還問后面這個問題呢?上季度開3%建筑服務發票金額101萬左右,稅額3萬左右,取得了分包對應專票項目的免稅普票95萬,我公司又開了90萬免稅發票。針對這個我填寫了上面的表,一直就比對不通過。
您好,根據您的論述,您填的表是沒有問題的,但是出現了扣除比對不通過的問題,您可以把問題給我,其中涉及到的參數給我,我可以幫您查找一下
您的發票跟您的納稅申報表的扣除額比對不通過,您想想你哪步的操作有問題,您畢竟只給我截圖了幾張表,如果實在解決不了,請咨詢您的專管員
不好意思,希望我的解答對您有所幫助
謝謝老師,打了12366服務熱線也沒說出所以然來,還是去稅務大廳問問吧
沒事的,因為我也是工程會計干了七年了,我們是一般計稅項目,都是同行,有問題可以交流一下哈,都是彼此的老師