勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)
個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票限額是多少,需要交什么稅
個(gè)人在稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票,都需要交什么稅
老師,想知道個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,都需要交什么稅呀。個(gè)稅這塊勞務(wù)報(bào)酬稅率是多少呢
老師您好 個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票需要交幾個(gè)稅點(diǎn)的稅呀 是不是代開勞務(wù)費(fèi)只需要交這個(gè)稅點(diǎn)錢
個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票需要交什么稅,
老師,請(qǐng)問一下申報(bào)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表。是計(jì)提所得稅前申報(bào),還是把24年的所得稅計(jì)提上去再申報(bào)啊?
招標(biāo)用的標(biāo)書費(fèi)報(bào)銷,發(fā)票上寫的電子招投標(biāo)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)。這個(gè)應(yīng)該做出什么科目?自己是建筑業(yè)的。
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接啊)
老師,外資企業(yè)的1.章程修正案,2.股東會(huì)決議,3.公司登記(備案)申請(qǐng)書,這些是蓋投資公司的章,還是我們大陸公司的章
就是我名下有一個(gè)公司注冊(cè)資本3000萬(wàn)認(rèn)繳,沒有實(shí)繳。然后我們有一個(gè)股東,說(shuō)現(xiàn)在要減注冊(cè)資本搞到200萬(wàn)。然后我和股東中間發(fā)生了一些其它事情的沖突,我占股百分之30法人。她那邊百分之70股東。前面她把法人就否決后變更到大股東70那里。法人就變成對(duì)方了。現(xiàn)在又說(shuō)要變更減少注冊(cè)資本,我也沒有問題。但是我擔(dān)心對(duì)方變更減少注冊(cè)資本的時(shí)候同時(shí)把股權(quán)百分之30一起變更走。我不在相信她了。麻煩老師給我分析一下我這種情況。我可以答應(yīng)對(duì)方變更減少注冊(cè)資本嗎?會(huì)不會(huì)變更減少注冊(cè)資本同時(shí)對(duì)方又把我這邊30股份一起變更走。
老師,工資稅前7000怎么算一下稅后多少工資
工程公司一般納稅人,公司業(yè)務(wù)是總包分包的工程。工程款走總包代發(fā)工資,個(gè)人收到工資(即工程款)后又轉(zhuǎn)回公司對(duì)公賬戶,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師您好,領(lǐng)導(dǎo)給了A公司19年和20年報(bào)表和說(shuō)合并B公司,B公司是24年的報(bào)表,請(qǐng)問老師這個(gè)合并報(bào)表是用A公司20年合并到B公司24年這樣合并吧,不用管它19年的數(shù)吧!
老師,現(xiàn)金流量表是季報(bào),怎么算出一年的現(xiàn)金凈流量
當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),當(dāng)月不提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),當(dāng)月要提折舊,對(duì)嗎?老師,例如我4月2號(hào)出售的固定資產(chǎn),4月份還是要計(jì)提折舊,對(duì)嗎?