你好,把做錯的紅沖然后再做正確的
與同一個公司有往來借款比如借給別人5萬,也有業務往來銷售含稅收入6萬,借款當時掛其他應收款,銷售掛應收賬款。如果收到還款時個貨款時財務給入顛倒了,收到5萬入到應收賬款,6萬入其他應收了。這種情況該怎么處理呢?麻煩老師糾正,謝謝。
老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費用 那應該怎么做內賬呢 簽訂合同時做收入 收款 還有給他們結算可以這樣做嗎 借:應收賬款 120 貸:主營業務收入 120 借:其他應付款 40 其他業務收入 10 貸:應收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應付款 40 其他業務收入 10 借:其他應付款 40 貸:銀行 40
你好老師:2021年的分公司有往來掛錯了怎么處理:情況如下 2021年5月二分公司收到一分公司一筆還款 借方:庫存現金25萬 貸方:其他應收款25萬 當時5月份一分公司沒有做這比賬,6月份對賬沒有差錢。這個怎么處理呢? 可是
乙公司提現10萬元借給甲公司個人,乙公司掛其他應收款個人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對公賬戶轉賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔了9個點稅款。現在有一個問題是當時甲乙對開票稅款沒有達成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現金借款時 內賬 借記:其他應收款 10萬 貸記:現金 10萬 乙公司開票收到款項 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業收入 9 貸記:應交稅費1萬 內賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應收款9萬 貸記:管理費用~其他1萬 這樣記賬對不對,該如何正確記賬
老師,A公司收B公司70萬,A給B開了6%專票。然后A把這筆錢扣除稅率差額支付給了C。C給A開的3%專票。 A公司賬務處理 1:收到70萬 借:銀行存款 70萬 貸:收入 70萬/1.06 銷項稅 70萬/1.06×0.06 2、支付給c公司 借: 其他應付——供應商往來 70萬/1.06×1.03 貸:銀行存款 70萬/1.06×1.03 3、收到發票,不入成本嗎?該怎么做賬呢
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
老師請問去年的工資計提的多了,今年該如何處理?
老師,請問資料三在計算長期股權投資的入賬價值時,那個40萬的現金股利為什么是減掉?
去年我們賣了臺車,稅務局說我們高買低賣要求補稅,我補稅是申報去年賣車時間的增值稅申報表嗎,如果是修改去年申報表,那是不是去年的賬分錄也要改,財務報表都得改。
電子稅務局里抵扣勾選專票,在4月30日開具的發票,在當天可以查詢到嗎,還是延時1-2天可以看到
老師您好:車輛購置稅,22年入錯了帳,當時沒做車輛購置稅,放在固定資產了,現在得更正分錄,是放到稅金及附加嗎
應交稅費,應交城建稅負數余額是因為之前未計提,然后做了繳稅分錄?我不計提就可以了?
老師,我們公司是做代理招標的,需要專家評標,專家不是本單位員工,支付的費用都是公對私,以前年度發生的業務了,沒有代開勞務發票開過來,也沒報工資,一直掛賬,現在要怎么處理比較合適
老師請問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發,之前在公司時公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現在都還沒有錢支付,老板說只能繼續打欠條,什么時候有錢就支付,請問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協議嗎
您好 會計中級老師說的550題在哪買呢
把原來的先反向做分錄,再做正確的么
是的,把原來的先反向做分錄,再做正確的