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乙公司提現10萬元借給甲公司個人,乙公司掛其他應收款個人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對公賬戶轉賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔了9個點稅款。現在有一個問題是當時甲乙對開票稅款沒有達成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現金借款時 內賬 借記:其他應收款 10萬 貸記:現金 10萬 乙公司開票收到款項 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業收入 9 貸記:應交稅費1萬 內賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應收款9萬 貸記:管理費用~其他1萬 這樣記賬對不對,該如何正確記賬

2023-06-01 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-01 17:45

同學你好 內賬按照實際業務來做既可以

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快賬用戶5613 追問 2023-06-01 17:52

但是借了現金10萬(只是往來),還款對方要求開專票10萬(改成業務)。我公司無形之中承擔了開票稅款,收到的就不是10萬了

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齊紅老師 解答 2023-06-01 18:01

這個按照價稅合計來

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快賬用戶5613 追問 2023-06-01 18:05

那我公司承擔的開票稅款,自己付了對方沒承擔,我公司之后還想要開票稅款,該如何在賬上提現如何掛賬

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齊紅老師 解答 2023-06-01 19:17

同學你好 也是內賬的嗎

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同學你好 內賬按照實際業務來做既可以
2023-06-01
你好,既然是開具發票給對方,那第二個分錄的貸方是收入才對啊?
2023-06-01
同學你好,很高興為你解答
2022-11-18
同學,你好,這種情況,你作為一個會計只能實話實說,難道你還能替老板編造理由?
2023-08-09
同學你好 這個的話你是做哪一個公司的賬
2020-10-13
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