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老師,我們之前月份做了一筆借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。但是這次業(yè)務(wù)里收到的發(fā)票不對,然后這月做賬收到對的發(fā)票后,怎么沖一下,然后再正確做進(jìn)去呢?

2020-11-17 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-17 17:14

你好 沖掉之前的那筆 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 然后按照正確的發(fā)票入賬 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款

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快賬用戶7130 追問 2020-11-17 17:16

我可以這樣做么:借:管理費(fèi)用(紅字),貸:其他應(yīng)收款-員工報銷(紅字)。然后再正確做:借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2020-11-17 17:17

你好,可以的,沒有問題的

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你好 沖掉之前的那筆 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 然后按照正確的發(fā)票入賬 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款
2020-11-17
?你好? ? 你為什么要做財務(wù)費(fèi)用。 收益 應(yīng)該是做 :借銀行存款貸投資收益來處理的?
2021-01-13
您好 是的 這樣處理正確的
2021-12-11
你好,沒錯的是怎么做賬的
2023-12-29
你好? ?是的。 就是這樣處理 。原來分錄不變。 只是金額負(fù)數(shù)而已?
2021-07-22
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