你好 沖掉之前的那筆 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 然后按照正確的發(fā)票入賬 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款
老師,我們之前月份做了一筆借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。但是這次業(yè)務(wù)里收到的發(fā)票不對,然后這月做賬收到對的發(fā)票后,怎么沖一下,然后再正確做進(jìn)去呢?
老師,我相信問下就是9月份有筆費(fèi)用支出錢付出了,對方還沒有開發(fā)票,然后9月份已經(jīng)做了賬,發(fā)票10月份才收到的,這個是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發(fā)票
你好,這個季度度付款但沒有收到發(fā)票,如果等下個季度收到發(fā)票,我如果做紅沖的話是不是就是,之前那筆分錄:借:原材料 貸:銀行存款 金額我用紅字寫,就算是紅沖了,然后再寫一筆正確的對吧
老師 我去年12月份暫估了一筆費(fèi)用借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后這個月收到發(fā)票我要怎么賬務(wù)處理好點(diǎn)呢
老師,8月支付員工體檢費(fèi)時沒收到發(fā)票,前會計做了借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款。12月收到體檢的普票并且銀行這個月收到多余的體檢費(fèi)退款,我做的是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字),借:預(yù)付賬款,這一筆就相當(dāng)于調(diào)整了前會計做錯的分錄,然后再借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:預(yù)付賬款,這樣做對嗎
員工扣掉社保工資有小數(shù)點(diǎn),比如扣完社保后實(shí)發(fā)3029.6元,按多少發(fā)工資合適,計提工資按多少元計提
老師是,算成本的時候是不是就是算的不含稅的價格
老師,請問勞務(wù)工的工資可以跟正式員工一樣在同個工資報表里面嗎?然后個稅單獨(dú)申報?
老師,商貿(mào)業(yè),收到貨物的進(jìn)項票,還沒有銷售,可以做抵扣嗎?
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?可以做成本扣除么?
老師,公司要注銷的話,工商年報中顯示是異常,不在營業(yè)地址,請問這個怎么解決?是先移出異常還是先減資做業(yè)務(wù)最后再搞這個?
請問老師,個稅由公司全部承擔(dān),員工不出。然后計入管理費(fèi)用,這個匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師好。我想問下。我是商貿(mào)有限公司,現(xiàn)在銷售建筑模板,方木。混凝土。等建筑材料,我開票時。工廠比如給我開50000張模板。我只能開出去50000張嗎?是否能多開點(diǎn),如果按照他的數(shù)量。那么不就達(dá)不到商貿(mào)公司稅負(fù)率了嗎?像我這種商貿(mào)公司稅負(fù)率控制再多少合適,企業(yè)所得稅不是利潤的25%的減免20%嗎那么它的稅負(fù)率千分之一又怎么算呢,是按照不低于千分之一,還是就報表自動生成的填
老師,建筑業(yè)成本票怎么算
老師,您好。我們?nèi)ツ曛鳡I業(yè)務(wù)收入有500多W,為什么信用等級評價年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入?
我可以這樣做么:借:管理費(fèi)用(紅字),貸:其他應(yīng)收款-員工報銷(紅字)。然后再正確做:借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款
你好,可以的,沒有問題的