你好是的,10月做賬時先沖紅9月再按照發票重新做分錄
老師,我相信問下就是9月份有筆費用支出錢付出了,對方還沒有開發票,然后9月份已經做了賬,發票10月份才收到的,這個是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發票
老師您好,我7月份開具了專票,8月份購買方已抵扣,8月份購買方開具了紅字信息表,然后銷售方開具了負數發票,又重新開具了正確的專票,這種情況下購買方在9月份在發票抵扣平臺是只能查到正數的發票,對嗎?負數的發票做進項稅轉出處理就可以了是嗎
老師,就是今年4月份收到一張專票100萬,然后供應商說重新簽合同,讓我們把發票開紅字信息表,他們把正確的發票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發票開給我們,對稅會有什么影響嗎?因為會計說,這個月沖紅,就要這個月開票給我們
老師對方5月份給我公司開的發票但是因為沒有抵扣進項稅然后永發票聯入賬了走的待認證進項稅額,9月份需要認證發票勾選時查沒有這張發票,對方把稅號打錯了,我讓對方沖紅發票(紙質版發票)然后重新開一張,這種情況對方是不是得把紅字發票給我,然后正確的藍字發票給我,我還用把開錯的那張發票給對方嗎,5月份已經入賬了
老師請問一下9月份收到一張普通發票然后入了管理費,但是10月份對方重新給我們開了專票,是不是要把9月份的紅字沖銷,然后重新按專票來入賬
可回收企業核定征收怎么做賬
你好老師,我們給客戶發貨后,沒收到貨款,客戶倒閉了,應該怎么處理呢
如果一個報關單,是cif成交方式,并且有多項產品。在出口退稅填寫免抵退稅申報明細表時候,如果計算某一項產品的fob價。
老師麻煩問一下一個員工在兩家公司拿工資,但都不超過6萬,匯算清繳的時候產生稅了,也不用補稅對吧
你好老師,企業所得稅年度申報里面有一個“107適用會計準叫或會計制度(填寫代碼)”這個一般選哪個?謝謝!
研發支出這個科目是損益類科目么,和管理費用和銷售費用并列放一起,當期間費用可以嗎
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 計提增值稅以后,利潤表里怎么不顯示?利潤沒有減少呢
請問:辦公室換門窗1萬多元做哪個費用合適
老師,公司的法人也是股東之一,實收資本為0,他現在想把公司運營起來,平時通過他自己的卡把錢轉在公帳上面,帳上就把這些錢當作向他借的,后期有收入進帳再把錢轉出去給他,當作還款,這樣操作可以不喲?
老師,享受了固定資產加速折舊328萬,每年要調增,但是,其中加速折舊的固定資產其中有兩臺賣掉,那這個凈值怎么調