對的。正確的發(fā)票可以勾選抵扣 是負數(shù)的發(fā)票,轉(zhuǎn)出來就行。
你好 我是銷售方 1月份開具一份發(fā)票給對方 對方認證后發(fā)現(xiàn)有誤 開具了紅字信息表給我 然后我開了銷項負數(shù)發(fā)票 請問下 這個發(fā)票是要和信息表一起給購買方嗎? 還有1月份那張發(fā)票
老師好,我作為銷售方7月份給購買方開具了增值稅專用發(fā)票10萬,8月份發(fā)現(xiàn)購買方的銀行信息變更,需要沖紅重新開具,我把沖紅發(fā)票和8月份開具的正數(shù)發(fā)票都給到了購買方,他們把7月份的發(fā)票又給我退回來了,是不是不應該退給我?
#提問# 請問老師,5月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)發(fā)票名頭不對,但是已經(jīng)抵扣,6月份給對方開出紅字發(fā)票信息表之后,對方開具負數(shù)發(fā)票,同時開具正確發(fā)票,正確發(fā)票在7月份已經(jīng)抵扣。但是負數(shù)發(fā)票的公司名稱是正確的公司名稱,而不是5月份收到的錯誤名頭發(fā)票,這樣可以嗎?
老師,你好,我想請教一個事,就是我們是銷售方,然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票,這個月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對方還沒有抵扣上個月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數(shù)發(fā)票賽?
老師您好,我7月份開具了專票,8月份購買方已抵扣,8月份購買方開具了紅字信息表,然后銷售方開具了負數(shù)發(fā)票,又重新開具了正確的專票,這種情況下購買方在9月份在發(fā)票抵扣平臺是只能查到正數(shù)的發(fā)票,對嗎?負數(shù)的發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出處理就可以了是嗎
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎